您好,可以不是零的,
老師,我5月份的時候暫估了一筆商品,因為二級明細不是很清楚,所以就給它歸集到大類哪里 借:庫存商品—商品 貸:應付賬款—暫估 結賬成本的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 6月份是購進庫存商品—五金配件,需要把5月份的暫估那筆和結賬成本那筆紅沖掉,做一筆正確的?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
庫存商品不結轉為0 可以嗎,我是小微企業(yè)賣汽車配件的,但是庫存商品又沒有單獨核算,那么我每個月結賬需要必須把它結轉到主營業(yè)務成本嗎?
老師,我有一個生產(chǎn)橡膠制品的公司,客戶需要什么就生產(chǎn)什么產(chǎn)品,沒有庫存的產(chǎn)品。那么從原材料結轉到生產(chǎn)成本,然后直接結轉到主營業(yè)務成本,沒經(jīng)過庫存商品產(chǎn)入庫,出庫,這樣做賬可以嗎?
老師請問一下,我剛入職了一家商貿(mào)公司,這家公司的賬以前是代理記賬公司做的,沒有設置庫存商品科目,他們以前收到進項票的庫存商品直接入主營業(yè)務成本,現(xiàn)在2025開始我要建庫存商品,但我也不知道以前剩余那些庫存商品沒開出去,老板也不知道,那2025年一月建庫存商品開始,是不是開票后沒有庫存商品結轉的就不結轉主營業(yè)務成本,有的庫存商品的就結轉,慢慢的自己整理個進銷存表格,這種操作對不
老師好清理2010年購入固定資產(chǎn)不開票,申報無票收入,按1%稅率提稅可以嗎
學習的軟件,可以做明細賬嗎?
老師下午好!請問物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾,清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司,現(xiàn)在收到業(yè)主交來裝修垃圾清運費,物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進項專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結算人力費,我們結算給下游的人,賺個中間差價,結果上游不給我們結算了,我們該給下游結算的錢都結算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進行一項固定資產(chǎn)投資,在建設起點一次性投入100萬元,無建設期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報酬率指標評價該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報給員工做個稅匯算,請問哪里可以看到集體申報啊,謝謝
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當時按實際工資月份進行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實際發(fā)放金額少2萬元?,F(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務沒有確認收入,因為業(yè)務沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
如果不是0的話我需要做成本核算科目嗎
您好,與收入對應支出,按配比原則,必須結轉成本
那我當期買來都勾選了,是否需要結轉主營業(yè)務成本呢
您好,是否結轉成本看您的收入,收入成本需要匹配
哦明白了老師,那我如果不結轉,期末庫存商品還有數(shù)額的話,那我給公司代理記賬,我需要幫助他們做一個庫存表 或者在記賬軟件做成本核算嗎
您好,是的,這個是需要的
怎么做賬呢
您好,借庫存商品,貸應付賬款,借主營業(yè)務成本。貸庫存商品