這種操作有一定合理性,能使核算更規(guī)范,可逐步理清庫存和成本狀況。但也需注意,要盡量估算或盤點期初庫存,注意收入與成本匹配,對以前誤計成本的要適當調(diào)整,還要考慮稅務影響,與稅務機關溝通確保稅務處理合規(guī),避免稅務風險。
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應交稅費——進項 貸:應付賬款-A 付款給往來公司時 借:應付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉,現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應商,這個月我找供應商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。結轉成本 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進,一筆出 這樣賬才平
老師,庫存商品從開始入庫的時候是借是材料采購,但是他實際入庫的是貸記預付賬款,剛開始入庫,他沒有結轉材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個預付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進入了主營業(yè)務成本,期間費用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設置以前年度損益科目
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉成本借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應付賬款 同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸:應付賬款,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整