你好,你們單位是什么征稅方式的?你有成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是怎么算的呢?我有一個(gè)表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個(gè)問(wèn)題?比如說(shuō):全年應(yīng)繳稅所得額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn)按照5%的稅率來(lái)算個(gè)人所得稅。比如我全年開(kāi)票為100萬(wàn),那么是用100萬(wàn)的增值稅的稅額9901元來(lái)乘以5%嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是怎么算的呢?我有一個(gè)表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個(gè)問(wèn)題? 比如說(shuō):全年應(yīng)繳稅所得額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn)按照5%的稅率來(lái)算個(gè)人所得稅。比如我全年開(kāi)票為100萬(wàn),那么是用100萬(wàn)的增值稅的稅額9901元來(lái)乘以5%嗎?
老師好!小型微利企業(yè)所得額100萬(wàn)以下減按25%乘以稅率20%,實(shí)際繳納5%的稅,如果是個(gè)體工商戶,所得額是100萬(wàn)以下該咋算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,還有這個(gè)100萬(wàn)是年所得額還是季所得額
老師早上好,核定征收是小規(guī)模的稅務(wù)政策 某小規(guī)模納稅人2018年收入額為100萬(wàn)元,核定的所得稅應(yīng)稅所得率為5%。那么該納稅人2018年的應(yīng)納稅所得額為:100萬(wàn)*5%=5萬(wàn)元。 按照目前小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,所得稅稅負(fù)為5%,該企業(yè)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅為:5萬(wàn)*5%=0.25萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬(wàn),一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬(wàn)*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒(méi)有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師,沒(méi)有成本和費(fèi)用。 征稅方式是指什么?是所交的稅種嗎?有增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,殘保金,土地稅,財(cái)產(chǎn)稅,這些。
就是核定征稅還是查賬征稅?
核定征收吧,就是給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票后要申報(bào)稅款
如果不需要交增值稅,86.4萬(wàn)乘以核定率*5%。按照這個(gè)來(lái)。
有增值稅,沒(méi)有銷項(xiàng)額和進(jìn)項(xiàng)額,是不是算企業(yè)所得稅不用剔稅要直接乘稅率就行,要是增值稅還得先剔稅,【86.4/(1+13%)】*13%,是這樣嗎?
增值稅是5%呀,如果開(kāi)普通發(fā)票的話,季度30萬(wàn)可以免的。
如果是需要交增值稅的話,86.4/1.05*核定率*5%
老師,一般納稅人增值稅稅率是13%是吧,小規(guī)模是不是3%減按1%算?
你好,租賃小規(guī)模的是5%一般納稅人的是5%或者是9%。