同學(xué)你好 不是的,要用不含稅收入100萬扣了增值稅后,扣除你發(fā)生的成本費(fèi)用之后的利潤(rùn)才乘以比例
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是怎么算的呢?我有一個(gè)表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個(gè)問題?比如說:全年應(yīng)繳稅所得額沒超過3萬按照5%的稅率來算個(gè)人所得稅。比如我全年開票為100萬,那么是用100萬的增值稅的稅額9901元來乘以5%嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是怎么算的呢?我有一個(gè)表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個(gè)問題? 比如說:全年應(yīng)繳稅所得額沒超過3萬按照5%的稅率來算個(gè)人所得稅。比如我全年開票為100萬,那么是用100萬的增值稅的稅額9901元來乘以5%嗎?
老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬稅率是5% 100萬到300萬稅率是10% 超過300萬稅率是25% 我想問一下這個(gè)意思就是比如我的收入是500萬,成本是300萬,利潤(rùn)總額是200萬,那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬,就按10%的稅率來計(jì)算稅額了吧 200萬*10% 是這樣嗎?老師
請(qǐng)問老師:對(duì)于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實(shí)際怎么計(jì)算:“年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部份減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過100萬但不超過300萬元的部份減按50%計(jì)處應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個(gè)例,我應(yīng)納稅所得額是147萬,員工10人,我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?計(jì)算過程是怎樣的?
老師你好, 請(qǐng)問,經(jīng)營(yíng)所得不超過100萬部分可以減半征收,比如我是個(gè)體工商戶,今年應(yīng)納稅所得稅是300萬,那么相當(dāng)于200萬全額繳納個(gè)稅,100萬只需要按照50萬減半繳納就可以了么?具體列式咋樣的?
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
那是100萬÷1.03得出970873元再減去增值稅9901。再減去我的成本耗材費(fèi)用比如40萬。得出560972元再乘以相對(duì)應(yīng)的稅率35%得出:196340這個(gè)金額就是個(gè)人所得稅的稅錢嗎?
增值稅是價(jià)外稅,不能減。