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老師,我想咨詢個問題。我21年的所得稅年報跟賬上的研發(fā)費用有一點點差異,因為當(dāng)時稅務(wù)局老師說研發(fā)費用都為整數(shù)不得行要求改,我就改了所得稅年報,賬上沒改,因為真實的就是賬上那樣,老師也麻煩你看看這個怎么處理呢?

2023-04-09 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-09 10:19

年報具體的怎么修改的?

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快賬用戶2407 追問 2023-04-09 10:26

人員人工費用從239340改成了239338.80,材料費從30000改成了29998.80,測試服務(wù)費從80000改成了79998.80,設(shè)備升級改造費從20000改成了19996.90,設(shè)備購置費從72000改成了71998.60。我是直接在所得稅申報表上改的數(shù)據(jù)

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快賬用戶2407 追問 2023-04-09 10:26

這是上面改的數(shù)據(jù)

這是上面改的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:28

這個是直接修改了加計扣除表是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:29

這些是什么原因?多做了嗎?第一個是借研發(fā)支出費用化貸應(yīng)付職工薪酬工資,當(dāng)時這么做的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:29

現(xiàn)在紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資,貸研發(fā)支出費用化1.2 借原材料等貸研發(fā)支出費用化1.2

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快賬用戶2407 追問 2023-04-09 10:58

調(diào)整原因:稅務(wù)局老師說研發(fā)費用都是整數(shù)不太合理,要求調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:00

那這些都是實際業(yè)務(wù)的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:00

只不過是你加計扣除的時候填寫的金額少,那你賬上不用調(diào)整的。

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快賬用戶2407 追問 2023-04-09 11:21

是實際業(yè)務(wù),但是這樣我?guī)?wù)跟申報表就不一致,也對不上,也可以不調(diào)整嗎?賬上

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:31

可以的 賬上不能修改的

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快賬用戶2407 追問 2023-04-09 11:34

老師,那電商中充值直通車和萬象臺的會計分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:41

你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偟匿N售費用,服務(wù)費。

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快賬用戶2407 追問 2023-04-09 11:47

謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:59

不用客氣,工作愉快

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年報具體的怎么修改的?
2023-04-09
同學(xué)你好 這個收入按照比例申報就可以
2022-06-14
您好,補繳了22年的企業(yè)所得稅的分錄寫了么,更正22年年報,然后23年年報的期初數(shù)更正,24年的期初數(shù)也是更正過的,這樣就好了。
2024-04-17
根據(jù)稅務(wù)部門的要求,填寫研發(fā)費用時需要同時填寫研發(fā)項目數(shù)量。因此,在您的情況下,應(yīng)該根據(jù)公司在2017、2018和2019年完成的研發(fā)項目數(shù)量進(jìn)行填寫。 如果您在2020年沒有完成任何研發(fā)項目,那么在填寫研發(fā)費用時應(yīng)該將研發(fā)項目數(shù)量填寫為“0”。同時,如果您在之前年度完成的研發(fā)項目數(shù)量也涉及研發(fā)費用的計算,那么您應(yīng)該提供相應(yīng)的證明材料以支持您的填寫內(nèi)容。 總之,根據(jù)稅務(wù)部門的要求,您應(yīng)該根據(jù)實際情況填寫公司在過去幾年中完成的研發(fā)項目數(shù)量,并確保您的填寫內(nèi)容與相關(guān)證明材料一致。
2023-10-09
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