年報具體的怎么修改的?
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經(jīng)申報過J,已經(jīng)計入當(dāng)期成本,只是實發(fā)工資沒有支付,因為單位沒有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師,我想咨詢個問題。我21年的所得稅年報跟賬上的研發(fā)費用有一點點差異,因為當(dāng)時稅務(wù)局老師說研發(fā)費用都為整數(shù)不得行要求改,我就改了所得稅年報,賬上沒改,因為真實的就是賬上那樣,老師也麻煩你看看這個怎么處理呢?
老師,公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報表填寫了研發(fā)費用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報表,說填寫研發(fā)費用也要把研發(fā)項目數(shù)量填寫上,那這個項目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
你好老師,我想問一下我上個月因為稅務(wù)稽查更正了22年的匯算清繳表,補繳了22年的企業(yè)所得稅,當(dāng)時是調(diào)增了一下沒有票的費用,還有一些無法支付的應(yīng)付賬款。沒有修改我的22年的財務(wù)報表,現(xiàn)在想問一下我需要修改報表嗎
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
人員人工費用從239340改成了239338.80,材料費從30000改成了29998.80,測試服務(wù)費從80000改成了79998.80,設(shè)備升級改造費從20000改成了19996.90,設(shè)備購置費從72000改成了71998.60。我是直接在所得稅申報表上改的數(shù)據(jù)
這是上面改的數(shù)據(jù)
這個是直接修改了加計扣除表是嗎?
這些是什么原因?多做了嗎?第一個是借研發(fā)支出費用化貸應(yīng)付職工薪酬工資,當(dāng)時這么做的嗎?
現(xiàn)在紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資,貸研發(fā)支出費用化1.2 借原材料等貸研發(fā)支出費用化1.2
調(diào)整原因:稅務(wù)局老師說研發(fā)費用都是整數(shù)不太合理,要求調(diào)整
那這些都是實際業(yè)務(wù)的是嗎?
只不過是你加計扣除的時候填寫的金額少,那你賬上不用調(diào)整的。
是實際業(yè)務(wù),但是這樣我?guī)?wù)跟申報表就不一致,也對不上,也可以不調(diào)整嗎?賬上
可以的 賬上不能修改的
老師,那電商中充值直通車和萬象臺的會計分錄怎么寫?
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偟匿N售費用,服務(wù)費。
謝謝老師解答
不用客氣,工作愉快