直接計(jì)入收入除以1.01計(jì)算銷售收入
你好,老師 小規(guī)模公司2021年第四季度,無票收入467476.51,沒有開票, 不含稅收入:467476.51/1.01=462848.03 應(yīng)交增值稅:462848.03*0.01=4628.48 1.增值稅計(jì)算正確嗎 2.今年其他季度都沒有收入和開票,只有這個(gè)季度超過了45萬無票收入,需要繳納增值稅嗎?
您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過45萬,無票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里免征增值稅項(xiàng)目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個(gè)月無票收入含稅10000,還需要計(jì)算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
你好,老師,小規(guī)模公司無票收入需不需要拆解為含稅和不含稅計(jì)入申報(bào),還是比如無票收入2000,直接計(jì)入收入還是除以1.01那個(gè)數(shù)再計(jì)入總收入
老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無票銷售額是26萬,問題1那計(jì)算不含稅收入是26萬/1.03,還是26萬/1.01,問題2不含稅收入是填納稅申報(bào)表的第1欄次,還是第10欄次
老師,無票收入金額是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無票收入的增值稅怎么計(jì)算,稅率是1%還是3%
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作啊?具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
也就是說雖然沒有開發(fā)票,依然要除以1.01的那個(gè)數(shù)在計(jì)入總收入是吧
是的,就是那樣做的哈