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老師,代賬公司上班,如果沒開票,沒收入,可以先報稅,后做賬嗎,反正也沒有稅款,就是稅務報表的數(shù)據(jù)和財務軟件里面財務報表數(shù)據(jù)不一致可行嗎

2023-04-08 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-08 16:10

你好,可以先申報增值稅,然后做賬,企業(yè)所得稅是做完賬才申報的 需要做到報表數(shù)據(jù)一致才是的

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快賬用戶8782 追問 2023-04-08 16:12

如果實在來不及可以先報稅嗎,票據(jù)放到下個月來做

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:13

你好,從準確性來說,當然是不可以的

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快賬用戶8782 追問 2023-04-08 16:15

有一些是去年的發(fā)票,這個月才拿回來,我做到了一月份,

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:16

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好,可以先申報增值稅,然后做賬,企業(yè)所得稅是做完賬才申報的 需要做到報表數(shù)據(jù)一致才是的
2023-04-08
你好按理是可以的.24年匯算清繳納稅調增30
2025-05-07
你好是的,可以這樣子操作的。
2025-03-10
你好,有的對的, 就是你打開空白的報表,一項一項的填寫。
2025-03-10
問題① 23 年賬和 23 年所得稅報表通常需更正,24 年和 25 年 1 季度報表視 23 年數(shù)據(jù)更正對其影響而定,若有影響則需更正,無影響可不更正。 問題② 可以在當期調整但有風險,可能遭稅務機關質疑和處罰。 調整分錄:借 “以前年度損益調整” -30,貸 “應付賬款(或相關暫估科目)” -30;借 “利潤分配 - 未分配利潤” -30,貸 “以前年度損益調整” -30。同時 25 年按正確應納稅所得額計算虧損彌補。建議與稅務機關溝通后按要求處理。
2025-04-18
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