您好,這個是可以的,可以
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇站指陥螅诙径任覀冏隽耸嗳f的凈利潤,需要預繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預繳了
老師,您好: 我想問下,我們公司賬上有二十幾萬的電梯空調(diào),但實際上都沒有庫存,都已經(jīng)賣出去了?,F(xiàn)在要清理庫存,我們可以說因為疫情,行情不好,全部清倉處理,以成本的一折報無票收入可以嗎,或者有沒有什么辦法可以盡量少的交稅
老師,您好: 我想問下,我們公司賬上有二十幾萬的電梯空調(diào),但實際上都沒有庫存,都已經(jīng)賣出去了?,F(xiàn)在要清理庫存,我們可以說因為疫情,行情不好,全部清倉處理,以成本的一折報無票收入可以嗎,或者有沒有什么辦法可以盡量少的交稅
老師 我想請問一下我們是商貿(mào)一般納稅人 還在籌建期 10月的時候買了一輛車 之前沒有做過稅務申報 我這個月申報的時候可以十一月和十二月的折舊都做進去還是只能做十二月的折舊 還有就是申報了法人十一月和十二月的工資 只能做一個月的還是兩個月都能一起做了呀?
老師你好,因為公司要注銷,在九月份的時候,已經(jīng)進行了企業(yè)所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金,因為清算報告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務局申報十月份的稅務數(shù)據(jù),稅務局要求我們報本年累計數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實際是虧損的,我想問老師這個是怎么申報才對?
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
就是我沒有結(jié)賬,我可以去更正報表嗎
是可以的這個,你好
那不結(jié)賬,我怎么申報報表呢
數(shù)據(jù)我都不知道
你沒有最基本的利潤表數(shù)據(jù)嗎?
你說的最基本的利潤表數(shù)據(jù)是啥意思
你說六月份的嗎?
就是沒有你們做賬嗎?
我七八九十,十一月都做賬了,但是不結(jié)轉(zhuǎn),我咋算呢?
你現(xiàn)在想更正哪個月份的呀?
七到十二月的
每個月都要更正申報?
就是至少要有數(shù)據(jù)吧,把之前申報錯誤的更正
那你如果這樣的話,就需要先結(jié)賬了