你好,內(nèi)賬是需要做賬的 要寫(xiě)分錄打印出來(lái)和原始憑證訂一起的
老師,問(wèn)一下注會(huì)考試的會(huì)計(jì)分錄問(wèn)題,如果一個(gè)分錄標(biāo)準(zhǔn)答案是:借:應(yīng)收賬款 ……貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入……;而如果不小心寫(xiě)成:借:銀行存款,……貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借方和貸方還有幾個(gè)省略沒(méi)寫(xiě),沒(méi)寫(xiě)的都正確,錯(cuò)誤的只是不小心把應(yīng)收賬款寫(xiě)成了銀行存款,整個(gè)分錄4分,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)得分嗎?會(huì)不會(huì)全扣
我公司是新成立的公司,主要負(fù)責(zé)管道建設(shè)的,我公司購(gòu)買(mǎi)了電纜、租用挖機(jī)、水泥磚塊等,收到相應(yīng)的增值稅抵扣聯(lián)和普通發(fā)票,錢(qián)未付,原始憑證已經(jīng)給外賬會(huì)計(jì)做賬了,復(fù)印件給我做內(nèi)賬分錄,我不知道怎么出分錄,麻煩老師指教一下
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)約請(qǐng)來(lái)審計(jì)公司的人員來(lái)理一下前4年的賬,因?yàn)槲抑唤恿?年本單位的財(cái)務(wù),我接之前,單位有近13年至17年的應(yīng)收、應(yīng)付賬款的壞賬,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做壞賬處理,審計(jì)公司人員這次要求做壞賬核銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)老師,做壞賬核銷(xiāo)之前,是否把所有壞賬從開(kāi)始發(fā)生額至現(xiàn)在的原始憑證和記賬憑證復(fù)印下來(lái)嗎?以便以后相關(guān)部門(mén)檢查。
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買(mǎi)產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話(huà),就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師你好,我之前是做費(fèi)用會(huì)計(jì)的,公司會(huì)計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會(huì)計(jì)只有一個(gè)忙不過(guò)來(lái),然后總賬會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會(huì)計(jì),費(fèi)用會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì),費(fèi)用再新招一個(gè)。領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)轉(zhuǎn)崗的時(shí)候,就說(shuō)了一句,總賬就是審核憑證(各個(gè)崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個(gè)科目數(shù)據(jù),出報(bào)表。前總賬會(huì)計(jì)跟我沒(méi)有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問(wèn)一下,總賬會(huì)計(jì)主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,幫我看一下44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類(lèi)期末有余額,這種可以嗎
每月,報(bào)稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對(duì)方開(kāi)票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對(duì)方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開(kāi),去年已做賬務(wù)處理,今年重開(kāi)的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒(méi)找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫(xiě)的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫(xiě)本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來(lái)填上還是光填寫(xiě)一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
也是根據(jù)每一筆銷(xiāo)售單寫(xiě)分錄,然后裝訂成冊(cè)
你好,是的,是這樣的