您好,一般是在電子稅務(wù)局上面申報的
繳納工會經(jīng)費、印花稅、城市垃圾處理費會計分錄,小規(guī)模
城市垃圾處理費怎么做分錄
工會經(jīng)費和城市垃圾處理費怎么交啊?老師
垃圾處理費和工會經(jīng)費怎么做憑證
老師,城鎮(zhèn)垃圾處理費和城鎮(zhèn)生活垃圾處理費是不是一回事?
老師,您好,我們公司是醫(yī)學檢驗公司,只有提供檢驗檢測服務(wù),不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務(wù)費,那剩下的80萬b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務(wù)費,和對方簽的協(xié)議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因為發(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進收入
老師,公司24年買的固定資產(chǎn)原價2000元,當時對方開錯發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請教風電機艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫存盤點,財務(wù)部門應(yīng)該多久盤點一次?成品對應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項應(yīng)于收到時計入當期應(yīng)納稅所得額,則合同負債的計稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎
建筑公司核算建一棟別墅的成本,都包括哪些啊?
學有優(yōu)教孩子的信息被我不小心解綁了現(xiàn)在填加不了顯示激活碼失效請教怎么辦
我公司同事說公司交的醫(yī)保他的不能用,不顯示蘭陵縣那邊,顯示邯鄲那邊的但是邯鄲那邊已經(jīng)停了,這是什么原因
股東從銀行借款給公司,是怎么做賬的?
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我是想問報表怎么填寫,因為以前在財務(wù)公司都是零申報
工會經(jīng)費按你們工資的總額來申報,
目前屬地稅收取的范圍是從事商業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)的企業(yè)。(商業(yè)企業(yè)是指商品零售企業(yè)。包括百貨店、大型超市、便利店、專業(yè)商店、專賣店、購物中心等) 征收標準:商業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)按營業(yè)額的0.5‰征收,其中服務(wù)業(yè)中的旅店業(yè)按營業(yè)額的4‰征收。建筑業(yè)按營業(yè)額的0.5‰征收。 申報期:按季申報,于季度終了后15日內(nèi)申報繳納。
我建議你也是0申報,這個交了就不會退的
我上次多交了工會經(jīng)費,到現(xiàn)在都沒退,只能抵減
好的,那那個城市垃圾處理費尼?
還想問一個問題,就是我4月交了2月3月和4月的社保,個人部分要在幾月份的工資扣除呢?賬務(wù)分錄怎么處理尼?
那你前面月份有沒有扣除個人部分了
沒有扣,3月份剛開通的社保
4月交的是3月和4月的,你們還補交了2月的嗎?
是的,我是2月入職的,其他人是交的4月一個月,只有我交了2.3.4月的
那你就把這三個月個人部分從工資里面扣出來
個人部分是在3月份的工資里扣除嗎?還是4月份呢?會計分錄可以幫寫下嘛
4月的就扣在4月工資里面
計提:管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工
其他應(yīng)收款
借:應(yīng)付職工
其也應(yīng)收款
貸:銀行存款
能不能一起都在4月扣呢?因為2月工資都發(fā)過了,3月再踢出來比較麻煩感覺
我說的就是這三個月的都放在一起扣
好的,意思是那個月交社保的錢,就扣在那個月對不?
是的,是的,就是你說的這個意思
好滴,謝謝,那城市垃圾處理費怎么填報???
目前屬地稅收取的范圍是從事商業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)的企業(yè)。(商業(yè)企業(yè)是指商品零售企業(yè)。包括百貨店、大型超市、便利店、專業(yè)商店、專賣店、購物中心等) 征收標準:商業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)按營業(yè)額的0.5‰征收,其中服務(wù)業(yè)中的旅店業(yè)按營業(yè)額的4‰征收。建筑業(yè)按營業(yè)額的0.5‰征收。 申報期:按季申報,于季度終了后15日內(nèi)申報繳納。
哦哦,好的,都是零申報是吧?
是的,都0申就可以,反正到時可以補申報的