你好,沒開發(fā)票的部分可以先做無票收入
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細(xì)表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
預(yù)付款:對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了,屬于多開發(fā)票,但是對方不愿意重新開正確發(fā)票,那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發(fā)票金額入費用,這樣預(yù)付賬款有個貸方余額,轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?
請問老師,我們有一筆應(yīng)付賬款10000,因為我們收不到下家的錢,與上家雙方協(xié)商后付9000,并簽了協(xié)議,實際發(fā)票是開了10000的,但是只付9000給對方,這種情況怎么做賬務(wù)處理呢?
您好,老師。我單位開發(fā)了一棟大樓,還沒有完成竣工備案。但是23年8月現(xiàn)在已經(jīng)對外出租了,并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對方也已經(jīng)抵扣。就想問您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本應(yīng)該怎么辦呢?因為種種原因,成本也沒辦法由簽訂的施工合同預(yù)估,這個成本應(yīng)該怎么辦呢?
做賬的時候怎么處理就是逾期的預(yù)收款的?就是對方給我們預(yù)付了款項但是一直沒來接受服務(wù)的情況那這錢怎么辦?我們能直接確認(rèn)收入不還了嗎?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
那是報稅的時候報無票收入嗎?等等開了發(fā)票怎么辦
報稅的時候報無票收入,等等開了發(fā)票沖無票收入。
掛預(yù)收可以嗎
看合同協(xié)議,先掛預(yù)收,再按期確認(rèn)收入
合同協(xié)議沒寫預(yù)收
檔案管理服務(wù)費如果是三年的 期限就可以掛預(yù)收,然后按照三年分期確認(rèn)收入
說是一次性的
如果稅務(wù)查的不嚴(yán),可以先掛預(yù)收,嚴(yán)格來說是做收入
如果總是平凡的沖無票收入這個是不是也是會稅務(wù)重點呀
頻繁沖稅務(wù)可能有預(yù)警
那這個有什么好的解決辦法嗎
你們可以申請發(fā)票限額或張數(shù)
限額好申請嗎
如果申請不下來怎么辦
多申請張數(shù)好申請