你好,如果涉及到進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師好,我們?cè)?019年通過(guò)拍賣(mài)購(gòu)房一棟大樓,當(dāng)年買(mǎi)了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對(duì)方在稅局代開(kāi)房產(chǎn)發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)要紅沖之前入固定資產(chǎn)再按發(fā)票日期入賬嗎?還是把發(fā)票放到2019年做賬做附件?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),對(duì)方把發(fā)票開(kāi)重了,收到開(kāi)重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有錄入這項(xiàng)固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個(gè)月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師,有張專(zhuān)票假如金額是100稅是13元?,F(xiàn)在跨年了發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方公司要紅沖。我這邊收到紅沖發(fā)票該如何處理?之前入的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,請(qǐng)問(wèn)在2月收到原材料發(fā)票當(dāng)時(shí)做了入賬,該出庫(kù)的也都出庫(kù)了。在7月份發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)單價(jià)錯(cuò)了,后面把差價(jià)補(bǔ)上,對(duì)方把發(fā)票紅沖了,又重新給我們開(kāi)了新的發(fā)票過(guò)來(lái),假如3月開(kāi)的發(fā)票是26000元 7月重開(kāi)為28000元,請(qǐng)問(wèn)老師這怎么賬務(wù)處理最合適?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是裝修公司,22年的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票,稅務(wù)局代開(kāi)的,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們沖紅,這個(gè)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)入收入,如果他們不再讓我們開(kāi)具新的發(fā)票,這張紅沖的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
老師我們銷(xiāo)售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷(xiāo)售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
普票,我們是小規(guī)模,我已經(jīng)按1500提了一年折舊了,現(xiàn)又收到2000的發(fā)票,我該如何作賬務(wù)處理?
從收到票的下月起以2000元為基礎(chǔ)、剩余月份計(jì)提折舊
不能按2000來(lái)折舊了吧,已經(jīng)按1500折舊了一年了,應(yīng)該按2000減去已折舊金額剩余的金額,再繼續(xù)按剩余月份折舊?
用2000在剩余使用壽命折舊,比如折舊年限3年,計(jì)提了1年,就按2年提