您好,同學(xué),當(dāng)時(shí)怎么做賬的呢?
我公司有一筆二十幾萬(wàn)的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在的公司是朋友之前公司轉(zhuǎn)讓的,當(dāng)時(shí)有一些開辦費(fèi)和一些沒有實(shí)際的報(bào)銷款做現(xiàn)金支付,相當(dāng)于向以前法人借款給公司做現(xiàn)金支付,之前那法人已經(jīng)與現(xiàn)在公司不存在關(guān)聯(lián)了,但外賬還掛著之前欠法人30多萬(wàn)借款,請(qǐng)問(wèn)這筆款要怎么處理平賬,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入又得繳稅,通過(guò)公賬轉(zhuǎn)還給之前的法人再轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的法人私人,又怕被卷走了。
請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在公司收款有部分對(duì)私貨款付到了公司法人賬戶 那這部分法人代表個(gè)稅匯算清繳會(huì)計(jì)入算個(gè)稅么
老師您好,我們是會(huì)務(wù)服務(wù)公司,做了一筆單子6800,公司法人微信收到款了,然后轉(zhuǎn)到公戶,還沒有開票給客戶,怎么入賬做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)公司有一筆服務(wù)收入是法代收了款,之前已掛賬,現(xiàn)法人將該款轉(zhuǎn)入了公司賬戶,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到報(bào)社退還的評(píng)審費(fèi),要怎么入賬?之前開的專票,已經(jīng)確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在退還的款項(xiàng)沖之前的科目需要去除進(jìn)項(xiàng)稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝之前入的管理費(fèi)用一其他。賬是去年入的,今年沖的話,需要調(diào)整么?
我們公司上個(gè)月購(gòu)入一臺(tái)挖掘機(jī),上個(gè)月先付了個(gè)首付款,四十萬(wàn),然后開了一張發(fā)票,這個(gè)月付了第一期的分期金額50000,開了一張分期租金發(fā)票,我該怎么入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模注銷,開過(guò)發(fā)票,注銷的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表上面的哪些數(shù)據(jù)要清理呢?有往來(lái)不清理可以注銷嗎?
請(qǐng)問(wèn)租的廣告位租金計(jì)入什么科目,制作設(shè)計(jì)廣告牌費(fèi)用又是計(jì)入什么科目
聽新來(lái)的同事講,新開的公司只要申請(qǐng),前三年免所得稅,有這回事嗎,老師
老師好~咨詢下,公司成立之初,原始股東按照公司章程約定達(dá)成實(shí)繳出資。目前公司正常運(yùn)營(yíng),今年公司個(gè)人股東將份額轉(zhuǎn)給外部公司。目前此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成工商、稅務(wù)辦理。但由于資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題,外部公司暫未實(shí)際支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。那在填寫今年的工商年報(bào)時(shí),股東按照【貨幣】出資,算實(shí)繳出資過(guò)嗎?
老師,單位組織員工玩,旅行社可以開專票嗎
老師,一般納稅人異地預(yù)繳稅款,5月申報(bào)5月繳納,我抵減的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄呢?是不是, 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅;貸:銀行存款 抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 那么我這樣做了以后,抵減的未交增值稅我該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢
去年的發(fā)票可以用嗎,是不是要做納稅調(diào)整
員工和管理層出去出差,住宿發(fā)票需要備注 住宿間數(shù) ?入住和離開酒店的時(shí)間嗎?還是只需要公司抬頭就行?
應(yīng)收賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
您好,同學(xué),法人收款的話,得簽訂代收代付協(xié)議呢 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-法人
沒有代收協(xié)議怎么辦
您好,同學(xué),可以補(bǔ)簽協(xié)議哦