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老師您幫我看下這樣做利潤表對嗎?這樣資產負債表能對上,但是季報就不對。

老師您幫我看下這樣做利潤表對嗎?這樣資產負債表能對上,但是季報就不對。
老師您幫我看下這樣做利潤表對嗎?這樣資產負債表能對上,但是季報就不對。
2023-04-07 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 15:01

同學你好 季度申報的嗎

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快賬用戶8881 追問 2023-04-07 15:02

是的,我營業(yè)收入和成本都是0,利潤總額是-279455.96季度申報我怎么申報不上提示錯誤

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:07

同學你好 收入和成本都是零為啥利潤還是負數(shù)

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快賬用戶8881 追問 2023-04-07 15:13

老師那我按照賬填的利潤表對嗎是不是不對

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:20

同學你好 你有費用科目嗎 虧損的是費用的金額吧

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快賬用戶8881 追問 2023-04-07 15:25

是上年計提勞務費270萬,然后今年3月付款100萬,開回來發(fā)票270萬,進項稅78640.77,這個是不是只需要結轉了就可以,但是老師我不太會結轉。是不是寫個分錄嗎?該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:30

同學你好 那你有勞務費發(fā)票按照發(fā)票金額來做 去年計提的沖減了嗎

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快賬用戶8881 追問 2023-04-07 15:36

我做了分錄借其他應付100萬,貸銀行存款,借銷售費用勞務費78640.77(紅字)貸應交稅費進項稅。還需要做什么嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:43

同學你好 其他的不需要做了

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同學你好 季度申報的嗎
2023-04-07
是的,期末數(shù)就等于未分配利潤年初數(shù)和利潤表上的凈利潤的和
2022-01-19
你好,不一定相等的,如果用到以前年度損益調整科目了就一定不相等
2019-12-25
學員你好,你們沒有實收資本嗎,圖片沒有利潤表
2022-09-20
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