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有一筆費用去年已經(jīng)進費用科目了,但今年才來的發(fā)票怎么做稅額

2023-04-07 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-07 14:57

之前借管理費用貸其他應付款的嗎?

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快賬用戶6149 追問 2023-04-07 14:58

不是,借管理費用貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:59

借其單預付款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調增。

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快賬用戶6149 追問 2023-04-07 15:00

去年沒有掛稅點哦

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快賬用戶6149 追問 2023-04-07 15:01

只是想把這個稅點掛上去

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:04

也就是你現(xiàn)在收到的是專票是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:04

借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款。

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快賬用戶6149 追問 2023-04-07 15:07

是的,專票

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:10

你好,我上面給你修改了,可以看一下的。

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快賬用戶6149 追問 2023-04-07 15:12

例如是500塊含稅價怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:14

稅率是多少的?如果是13%的 借其他應付款,貸以前年度損益調整500, 借以前年度損益調整500除以1.13 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款, 借以前年度損益調整500除以1.13乘以13%貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶6149 追問 2023-04-07 15:16

不含稅金額500,稅額58

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:17

借其的應付款,貸以前年度損益調整500加58。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:18

借以前年度損益調整500,應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款58。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:18

借以前年度損益調整待利潤分配,未分配利潤58。

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之前借管理費用貸其他應付款的嗎?
2023-04-07
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 然后再做發(fā)票的,借前年度損益調整,貸應付
2023-02-22
您好 請問去年發(fā)票怎么寫的分錄
2022-04-18
借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配未分配利潤
2022-04-18
你好,那你是加稅合計做的嗎?如果是的話,借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-23
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