你好,是勞務(wù)費(fèi)收入是。你好,是勞務(wù)費(fèi)收入是嗎?
老師小規(guī)模納稅人繳納附加稅及印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,需要季度計(jì)提印花稅,所得稅,增值稅附加嗎
老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)了,需要繳納增值稅、附加稅、印花稅咋計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么?印花稅和附加稅需要計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅附加稅,繳納增值稅附加稅分錄
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您尾號(hào)4574賬戶(hù)09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您尾號(hào)4574賬戶(hù)09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會(huì)發(fā)生這個(gè)扣費(fèi)
老師,支付的裝修費(fèi)用,發(fā)票也開(kāi)來(lái)了,是直接銀行支付,還是先掛應(yīng)付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個(gè)公司的往來(lái)
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應(yīng)付職工薪酬嗎?
當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票,次月在電子稅務(wù)局里報(bào)稅,為什么找不到,這個(gè)票據(jù)是專(zhuān)票呀,是要在稅務(wù)局里能勾選認(rèn)證的專(zhuān)票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶(hù)下單,供應(yīng)商給我們發(fā)貨,我們給客戶(hù)開(kāi)商品的發(fā)票,運(yùn)費(fèi)有供應(yīng)商包郵發(fā)貨和客戶(hù)支付郵費(fèi)發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運(yùn)費(fèi)賬務(wù)要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本100萬(wàn),股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報(bào)嗎?
鐵路電子客票,購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)寫(xiě)成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn),但需要開(kāi)專(zhuān)票給客戶(hù),這專(zhuān)票的稅點(diǎn)是不是就要格外交稅的?
老師,有個(gè)單位給我們開(kāi)發(fā)票,之前他們經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建材銷(xiāo)售,但是發(fā)票給我們開(kāi)了建材,現(xiàn)在他變更經(jīng)營(yíng)范圍了增加了建材銷(xiāo)售,之前開(kāi)的建材發(fā)票能用嗎老師?是普票不是專(zhuān)票
是的,是勞務(wù)費(fèi)收入的
您開(kāi)了多少金額的發(fā)票?普票還是專(zhuān)票?通過(guò)這個(gè)分析一下,用不用交費(fèi)?
20萬(wàn)的專(zhuān)票
20萬(wàn)元專(zhuān)票是全額繳納增值稅。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 附加稅可以減半征收。 按照減半征收后的金額計(jì)提繳納。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 印花稅也可以減半征收。借稅金及附加貸銀行存款。
老師剛才我填寫(xiě)了稅務(wù)報(bào)表,城建稅減半了,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是0咋回事
你好? 季收入小于 30成萬(wàn)免稅二個(gè)附加?