你好您是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)免稅?是稅局給你核定的免稅嗎?還是怎么樣?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,也是小微企業(yè),增值稅應(yīng)該如何申報(bào),假如我第2季度開(kāi)票10元(開(kāi)的免稅發(fā)票,發(fā)票稅額是0),未開(kāi)票6元,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬(wàn)的收入,還沒(méi)有開(kāi)票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬(wàn)的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開(kāi)票,如何處理,有些人說(shuō)小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師好,小規(guī)模納稅人2022年10-12月開(kāi)了634675.28元的免稅發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
老師,小規(guī)模納稅人發(fā)票在1月6號(hào)開(kāi)的免稅,開(kāi)了近40萬(wàn),這個(gè)憑證該怎么處理?還有申報(bào)增值稅應(yīng)該如何報(bào)
?老師 我是小規(guī)模納稅人,1月5號(hào)時(shí)開(kāi)了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬(wàn),需要繳納增值稅4000多,但是我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅只有3000多,還有1000的增值稅差額我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開(kāi)具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對(duì)開(kāi)票有什么影響?
購(gòu)銷(xiāo)合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購(gòu)進(jìn)+銷(xiāo)售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問(wèn)下:2025年7月6日支付銷(xiāo)售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒(méi)有收匯可以退稅嗎?
購(gòu)買(mǎi)的活牛,供應(yīng)商開(kāi)了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個(gè)發(fā)票可以用么
二手車(chē)開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)的啊
老師,我們公司的固定資產(chǎn)一直沒(méi)有記賬和計(jì)提折舊 已經(jīng)有幾個(gè)月了 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢?
老師你好,買(mǎi)課贈(zèng)的財(cái)務(wù)軟件了設(shè)置5個(gè)賬套,這個(gè)是永久可以使用嗎
老板用個(gè)人貸款買(mǎi)車(chē),讓公司使用,分期付款,38000元本金,2000元利息,每月還款本金利息1666.67元。支付買(mǎi)車(chē)款和分期付款的會(huì)計(jì)分錄?
社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬
30萬(wàn)小規(guī)模免稅10號(hào)后出的,我6號(hào)就開(kāi)了2022年的優(yōu)惠政策
45萬(wàn)的免稅
你好你6號(hào)開(kāi)是幾月的六號(hào)?去年,還是今年?
1月6號(hào),開(kāi)的是今年的票
你好,今年的票你如果開(kāi)了45萬(wàn)還是要交稅的。
發(fā)票上開(kāi)了免稅,我開(kāi)了40萬(wàn),40都是要交的是嗎
你好是的。超過(guò)了30萬(wàn)是都要交。
票是開(kāi)了免稅,憑證處理是不是要把應(yīng)交增值稅做上
你好,是的,應(yīng)該把應(yīng)交增值稅做上。不過(guò)建議你先問(wèn)一下你那邊12366,看你們那邊有沒(méi)有特殊的要求。