你好您是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)免稅?是稅局給你核定的免稅嗎?還是怎么樣?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,也是小微企業(yè),增值稅應(yīng)該如何申報(bào),假如我第2季度開票10元(開的免稅發(fā)票,發(fā)票稅額是0),未開票6元,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師好,小規(guī)模納稅人2022年10-12月開了634675.28元的免稅發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
老師,小規(guī)模納稅人發(fā)票在1月6號開的免稅,開了近40萬,這個(gè)憑證該怎么處理?還有申報(bào)增值稅應(yīng)該如何報(bào)
?老師 我是小規(guī)模納稅人,1月5號時(shí)開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬,需要繳納增值稅4000多,但是我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅只有3000多,還有1000的增值稅差額我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
中級會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方???
老師,我們前幾個(gè)月工資計(jì)入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關(guān)系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時(shí)要減去嗎
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進(jìn)項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補(bǔ)一個(gè)點(diǎn)的稅給他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補(bǔ)繳那個(gè)2023年跟2024的這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么做賬?
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
公司實(shí)繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報(bào)這里填寫的是本年累計(jì)還是本月累計(jì) 應(yīng)該填寫什么
老師,所得稅申報(bào)時(shí),工資薪金這塊是借方按照個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計(jì)借方填寫?
30萬小規(guī)模免稅10號后出的,我6號就開了2022年的優(yōu)惠政策
45萬的免稅
你好你6號開是幾月的六號?去年,還是今年?
1月6號,開的是今年的票
你好,今年的票你如果開了45萬還是要交稅的。
發(fā)票上開了免稅,我開了40萬,40都是要交的是嗎
你好是的。超過了30萬是都要交。
票是開了免稅,憑證處理是不是要把應(yīng)交增值稅做上
你好,是的,應(yīng)該把應(yīng)交增值稅做上。不過建議你先問一下你那邊12366,看你們那邊有沒有特殊的要求。