是的,就是那樣處理的
一般納稅人。銷售方,作廢以前月份的增值稅專用發(fā)票,應需銷方開具 紅字信息表,紅字信息表開出后,需要怎么進行賬務處理?
稅務ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
老師,小規(guī)模上個月開的專票,這個月不能直接作廢了吧?是不是要紅沖,還用開紅字信息表嗎?是銷售方發(fā)起還是購買方發(fā)起?
小規(guī)模公司,當月開具的專票可以當月直接作廢吧?不像一般納稅人那樣要開紅字信息紅字發(fā)票那些?
老師,專票,不管小規(guī)模,一般納稅人,沒寄走的,直接作廢,寄走的,如果對方勾選認證了,需要對方提交紅字信息表,如果對方沒提交,那么銷售方提交紅字信息表,然后沖紅,然后再重開正確的,流程是這樣不
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?