同學(xué),紅沖,就是原來分錄紅字
你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個點的普票的會計分錄怎么做?,第一個季度是已經(jīng)超了45萬收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來的會計分錄負數(shù)紅字,那對應(yīng)的稅額怎么做?
老師 我們第四季度紅沖第一季度專票百分之一的稅率,也紅沖了第一季度普票百分之一的稅率 我們這邊電子稅務(wù)局說要更正第一季度報表 第四季度正常按沒有負數(shù)申報 這樣怎么做賬呢
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
老師你好 我這邊22年第四季度做了一筆無票收入入賬 40w 當時沒計提增值稅 然后現(xiàn)在23年1季度開票了 需要交增值稅 我這邊1季度做賬時直接 補提增值稅可以嗎
你好 我這邊本季度紅沖22年第四季度的一張免稅發(fā)票 我本季度紅沖的時候應(yīng)該怎么做賬 需要做個負數(shù)的增值稅嗎
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)模疽郧澳甓鹊能囕v購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
但是老師 我就是有個增值稅申報的問題 就是22年第四季度我把這個開錯的發(fā)票 的數(shù)值申報進去了 然后23年一季度開了個負數(shù) 然后又開了其他正數(shù)發(fā)票 我涉及到增值稅計提繳納的問題
比如去年 開錯10w元發(fā)票 去年增值稅相當于多申報了10w元 然后今年一季度 開了紅字發(fā)票10w 其他正數(shù)發(fā)票是50w 那么我23年一季度的的實際銷售額應(yīng)該是40w 要按照40w來申報增值稅 是這樣理解嗎 如果是這樣理解 那我該怎么做分錄呢
同學(xué),對,你以實際開票和稅額申報,分錄,紅沖的就是原來分錄的紅字
但是老師我有個問題就是 紅沖是 借應(yīng)收賬款-100000 貸營業(yè)收入-100000 本季度開的正數(shù)發(fā)票就是 借預(yù)收賬款500000 貸營業(yè)收入495049.5 貸應(yīng)交增值稅4950.5 那這樣計提出來的增值稅就是按照50w的百分之1了 不是按照-10+50=40w的百分之1了
同學(xué),紅沖就是原來的分錄,實際開票多少,按實際為準
那這樣我一季度申報增值稅的時候就應(yīng)該按照正數(shù)的50w來申報 收入 那我總的增值稅申報的總收入就相當于多了10w元
你好、紅沖的要去掉的,同學(xué)。
那去掉之后 申報的額增值稅就跟我集體的增值稅不一致了 申報的增值稅是按照40w來的 計提的增值稅是按照50w來的
或者 我增值稅收入按照40w來 但是增值稅我還是按照50w的百分之1來填寫增值稅 這可以嗎
同學(xué),你的申報要與繳納保持一致