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你好 我這邊本季度紅沖22年第四季度的一張免稅發(fā)票 我本季度紅沖的時候應(yīng)該怎么做賬 需要做個負數(shù)的增值稅嗎

2023-04-07 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 11:25

同學(xué),紅沖,就是原來分錄紅字

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快賬用戶5361 追問 2023-04-07 11:26

但是老師 我就是有個增值稅申報的問題 就是22年第四季度我把這個開錯的發(fā)票 的數(shù)值申報進去了 然后23年一季度開了個負數(shù) 然后又開了其他正數(shù)發(fā)票 我涉及到增值稅計提繳納的問題

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快賬用戶5361 追問 2023-04-07 11:28

比如去年 開錯10w元發(fā)票 去年增值稅相當于多申報了10w元 然后今年一季度 開了紅字發(fā)票10w 其他正數(shù)發(fā)票是50w 那么我23年一季度的的實際銷售額應(yīng)該是40w 要按照40w來申報增值稅 是這樣理解嗎 如果是這樣理解 那我該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:37

同學(xué),對,你以實際開票和稅額申報,分錄,紅沖的就是原來分錄的紅字

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快賬用戶5361 追問 2023-04-07 11:41

但是老師我有個問題就是 紅沖是 借應(yīng)收賬款-100000 貸營業(yè)收入-100000 本季度開的正數(shù)發(fā)票就是 借預(yù)收賬款500000 貸營業(yè)收入495049.5 貸應(yīng)交增值稅4950.5 那這樣計提出來的增值稅就是按照50w的百分之1了 不是按照-10+50=40w的百分之1了

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:44

同學(xué),紅沖就是原來的分錄,實際開票多少,按實際為準

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快賬用戶5361 追問 2023-04-07 11:46

那這樣我一季度申報增值稅的時候就應(yīng)該按照正數(shù)的50w來申報 收入 那我總的增值稅申報的總收入就相當于多了10w元

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:53

你好、紅沖的要去掉的,同學(xué)。

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快賬用戶5361 追問 2023-04-07 12:06

那去掉之后 申報的額增值稅就跟我集體的增值稅不一致了 申報的增值稅是按照40w來的 計提的增值稅是按照50w來的

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快賬用戶5361 追問 2023-04-07 12:13

或者 我增值稅收入按照40w來 但是增值稅我還是按照50w的百分之1來填寫增值稅 這可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:37

同學(xué),你的申報要與繳納保持一致

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同學(xué),紅沖,就是原來分錄紅字
2023-04-07
同學(xué)你好,這樣第四季度按紅沖的做賬處理就行了。
2023-01-04
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
同學(xué)你好 對的 直接沖就可以 原分錄負數(shù)紅沖
2022-07-27
同學(xué),你好 按照負數(shù)填寫,如果申報不通過,需要去稅務(wù)局大廳申報
2023-07-04
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