做原來(lái)一樣的分錄金額是負(fù)數(shù)。
我們收到退的上個(gè)月不良品,他們不讓重新開票什么的,他們直接從我們發(fā)的貨里直接減數(shù)量,減金額,開出的發(fā)票上數(shù)量和金額都和實(shí)際發(fā)貨不一致了,我做賬怎么做,成品入庫(kù)該怎么入啊,數(shù)量都對(duì)不上了,不知道該怎么辦了
老師你好,成品油上個(gè)月開的票,3月客戶退貨,金額數(shù)量一致,我們把發(fā)票沖紅了,賬要怎么做
老師,上個(gè)月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)開給客戶了,這個(gè)月客戶給我們退貨了,那上個(gè)月我開給這個(gè)客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
上個(gè)月的銷售已開票,這個(gè)月客戶要退貨,我們是開紅字發(fā)票吧,賬怎么做;上個(gè)月的成本需要沖紅嗎
食品銷售行業(yè),我是一般納稅人10月分給客戶開了一張普票,11月份客戶退了240袋醬牛肉,因?yàn)槲覀儍?nèi)勤給客戶開的銷售單子是按折扣開的,所以我在開發(fā)票紅沖不回來(lái)這部分退貨240袋的金額,所以我把10月份給客戶開的發(fā)票全部紅沖了,11月補(bǔ)開的10月份的發(fā)票,但這張發(fā)票是扣除了這240袋產(chǎn)品數(shù)量,,金額,之后的 請(qǐng)問(wèn)我11月份怎么做賬,成本怎么沖減,稅什么的怎么處理,
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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成本也要沖掉吧
是的,成本分錄也要紅沖也是做原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄。
借:庫(kù)存商品借方 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù) 這樣是不
要想用負(fù)數(shù)就是借方負(fù)數(shù),要是寫在貸方就是正數(shù)。營(yíng)業(yè)成本這個(gè)科目。
那一般寫借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)比較好
軟件記賬寫借方負(fù)數(shù)手工帳沒(méi)有要求寫貸方也行。