您好,通過以前年度損益調整補做一筆就可以了
老師,您好,請問一下,有一張去年的銷項發(fā)票會計漏記了怎么辦呢?金額5300,現在還能補記嗎?
老師,在匯算清繳前發(fā)現去年漏記了一筆費用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理???
老師,發(fā)票整理時發(fā)現去年一張銷項和一張進項沒有登憑證,現在怎么處理?謝謝
老師你好!我現在發(fā)現去年7月份有張進項發(fā)票漏認證了,但是我做賬已經做到應交稅費進項稅額里面去了,現在要怎么處理?
老師,去年的銷項發(fā)票漏記了一張?現在怎么處理
公司減資帳務處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
有什么風險嗎?這樣我的報表收入比金稅盤里的收入少
你最好去稅務局更正下
去大廳更正財務報表嗎
是的,去窗口更正會好點
那更正了財務報表,增值稅報表,附加稅,印花稅,之后的年報就不用再調整了?
更正了后,稅務局會要你把沒交的稅補上,所以你還是要調整的
去稅局更正,賬怎么做呢?直接把以前的賬改了?還是以前年度損益調整?
把賬改了,也要做以前年度損益調整
那不是重復了?
沒有重復呀,你的賬又沒有做,只是更正了報表