銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅 借 銷項(xiàng)? ? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?不需要作分錄
請(qǐng)問,這月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?前面有材料暫估,這次進(jìn)項(xiàng)票多沖暫估怎么賬務(wù)處理。謝謝
一個(gè)公司有兩個(gè)賬套,其中a賬套銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),而b賬套進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),導(dǎo)致合并報(bào)稅時(shí),a賬套抵扣了b賬套的進(jìn)項(xiàng)稅額, 請(qǐng)問這種情況下a賬套和b賬套的賬務(wù)怎么處理?具體分錄怎么做? 謝謝
老師,請(qǐng)問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額的分錄該怎么處理呢
請(qǐng)問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
各位老師,大家好,我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月大于銷稅額,然后,進(jìn)項(xiàng)是10000多元,銷項(xiàng)是2000元,怎么做賬務(wù)處理,怎么寫分錄,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
我知道我知道銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅,未交增值稅怎么做?哪里出現(xiàn)的
未交就是你們銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交的增值稅未交的
老師,我不需要你給我解釋每個(gè)科目是什么意思,我是說這些科目在賬務(wù)處理中,怎么連貫的運(yùn)用,我做了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),這個(gè)未交增值稅應(yīng)該怎么做
同學(xué),我上面的分錄,就是解釋呀 借應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這里未交增值稅就是你賬上的銷項(xiàng)%2B轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng),倒擠出來的