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老師,請(qǐng)問一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,需要怎么處理,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)又是怎么處理,請(qǐng)列舉具體的分錄謝謝!

2023-08-10 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 08:17

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅 借 銷項(xiàng)? ? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?不需要作分錄

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快賬用戶3348 追問 2023-08-10 08:19

我知道我知道銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅,未交增值稅怎么做?哪里出現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2023-08-10 08:25

未交就是你們銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交的增值稅未交的

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快賬用戶3348 追問 2023-08-10 09:01

老師,我不需要你給我解釋每個(gè)科目是什么意思,我是說這些科目在賬務(wù)處理中,怎么連貫的運(yùn)用,我做了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),這個(gè)未交增值稅應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-08-10 09:16

同學(xué),我上面的分錄,就是解釋呀 借應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這里未交增值稅就是你賬上的銷項(xiàng)%2B轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng),倒擠出來的

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銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅 借 銷項(xiàng)? ? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?不需要作分錄
2023-08-10
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
你好 結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)付帳款貸原材料
2020-12-10
你按照正常的內(nèi)部交易抵消分錄做抵消了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2021-09-11
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