有做以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。或者做過(guò)分紅
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表月末的利潤(rùn)分配和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額什么情況下會(huì)相等,什么情況會(huì)不相等呢
請(qǐng)問(wèn)老師什么情況下會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平
老師問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤(rùn)表利潤(rùn)對(duì)不上有差額是什么情況呀?
利潤(rùn)表的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)對(duì)不上一般是什么情況
資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)和分配利潤(rùn)的差額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)有差額,差額是退稅金額,這種情況是正常的嗎?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
老師沒(méi)有做過(guò)以前年度損益調(diào)整和分紅的。
那你查下每個(gè)月 那個(gè)月開(kāi)始不一致 沒(méi)有調(diào)整過(guò)以前年度的就應(yīng)該一致
上個(gè)月度都一一直對(duì)的就這個(gè)月差了。估計(jì)是不是有反了。
你看下對(duì)你的利潤(rùn)有影響嗎?對(duì)利潤(rùn)沒(méi)影響的話,你就別管了。如果有影響的,需要反結(jié)賬修改。
好的老師,謝謝你。
不用客氣,工作愉快。