你好,基數(shù)合同應(yīng)該是萬分之三。
老師,小規(guī)模報稅提示比對不通過。有專票普票,專票不含稅銷售額2000多,普票不含稅銷售額104000多,104000多開的是1%3%5%合計數(shù),都填寫在第十欄了,十七、十八欄自動帶出稅是3100多,但實際稅控顯示稅是3700多,我不知道哪里出錯了,一直提示普票比對不通過是怎么回事
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個報驗戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項目部預(yù)繳4551.68這個數(shù)
老師,小規(guī)模納稅人,印花稅那里顯示出來要申報,但是點進去選了印花稅之后直接彈出這個對話框,是怎么回事呢?要采集嗎?采集的話會不會有什么影響的呢?
老師,小規(guī)模季報印花稅為啥采集信息出來直接顯示是技術(shù)合同,稅率是0.001?免稅額那里填不了是怎么回事?
稅務(wù)局打電話讓進行退稅,借款合同免征印花稅,我進行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進行了更正申報,在稅源采集時進行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應(yīng)納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
技術(shù)合同印花稅應(yīng)該是萬分之三。
不要填寫免稅稅額,你采集了之后再寫報表,是否六稅兩費減半,選擇是就可的。