你好,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤,這個是沒有分紅,沒有集體盈余攻擊,沒有調(diào)整過以前年度損益調(diào)整的才可以啊,如果分過紅的話就不一致。
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末減期初會等于利潤表里面的凈利潤期末數(shù)嗎?
資產(chǎn)負債表期末數(shù)-期初數(shù)等于利潤表的凈利潤怎么理解?
財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表期末數(shù)-期初數(shù)一定等于利潤表的凈利潤嘛?
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表對比,利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù)等于期末數(shù)
老師,未分配利潤 是資產(chǎn)負債表的期末數(shù)-期初數(shù),等于利潤表的凈利潤額對嗎
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點,進來的票廠家收我6個點,現(xiàn)在應該進來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
那分過紅勾稽關(guān)系又是怎樣?
你好,未分配利潤期末加上分紅的金額減去出等于利潤表的凈利潤。
那分紅的金額財務(wù)報表上可以看出嗎?
賬務(wù)處理里面看 財務(wù)報表看不出來。