小于30萬(wàn)的普通發(fā)票免稅,不用填寫(xiě)這張表,要是大于30萬(wàn)的需要填寫(xiě)這張表。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫(xiě)
老師我是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)票收入為三萬(wàn)多,那我填寫(xiě)在第十欄后,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中還需要在填嗎
我們是小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了14萬(wàn)的普票,報(bào)增值稅季報(bào)只填主表嗎?要不要填減免稅額的那張表。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是怎么填呢?我們小規(guī)模,一季度按照1%的票面稅率開(kāi)票的,那么這張表我們還需要填嗎?
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開(kāi)票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn),如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無(wú)法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票,現(xiàn)計(jì)劃自己成立個(gè)體工商戶(核定征收),經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理,(第一問(wèn):是否應(yīng)該是國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個(gè)體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議,個(gè)體工商戶公賬付款,再由個(gè)體工商戶開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票給A公司,個(gè)體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師,我的課程是有特訓(xùn)營(yíng)稅務(wù)管控的,但是特訓(xùn)營(yíng)里面稅務(wù)管控這個(gè)課看不了怎么回事
企業(yè)注消時(shí),之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個(gè)稅,比如說(shuō)之前投100萬(wàn),現(xiàn)在沒(méi)贏利,只剩85萬(wàn),能直接還給股東嗎
集團(tuán)審計(jì), 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,無(wú)需了解組成部分CPA,無(wú)需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒(méi)明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_(kāi)3%普票嗎?開(kāi)3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個(gè)月要注消,公司一直沒(méi)有實(shí)收資本,費(fèi)用都是跟股東借的,由股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細(xì)賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
我們一季度累計(jì)不含稅收入703879.60元,這個(gè)金額是按照1%票面開(kāi)的不含稅金額,我要不要填這個(gè)表了?因?yàn)槲乙呀?jīng)按照1%票面開(kāi)票的,沒(méi)有按照3%開(kāi)票。1%開(kāi)票是不是就已經(jīng)享受了,這張表是不是空保存就行?還是怎么填寫(xiě)?
你這筆收入小于30萬(wàn),填寫(xiě)到第十行,不用填寫(xiě)減免表。
老師,我們本期不含稅銷售額703879.6元,超過(guò)三十萬(wàn)了,我是按照1%票面開(kāi)票的,你能不能幫我 計(jì)算一下我這個(gè) 金額這個(gè)月實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅,還有減免的增值稅,我懵了,
你好,你超過(guò)了30萬(wàn),是全額繳納增值稅。填寫(xiě)到第一行,然后還填寫(xiě)減免表,按2%。減免。
我上面看錯(cuò)了位數(shù)了,我以為小于30萬(wàn)呢。你們實(shí)際是這個(gè)不含稅的金額,乘以1%繳納增值稅。
老師,我統(tǒng)計(jì)了一下一季度的賬面收入,因?yàn)榻衲暧屑t沖免稅發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在收入和增值稅對(duì)不住呀。我該怎么處理?
這種情況自己申報(bào),要是不通過(guò)就要去大廳申報(bào)。系統(tǒng)比對(duì)不能通過(guò)。
這種情況我不知道怎么操作了,含稅收入,不含稅收入,增值稅都不一致,申報(bào)表我也不會(huì)填了
這種情況您需要去大廳填寫(xiě)的,自己填寫(xiě),不能通過(guò)。