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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額,這樣的過(guò)程沒(méi)有問(wèn)題吧?郭老師?

2023-04-06 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 15:28

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9282 追問(wèn) 2023-04-06 16:31

應(yīng)交增值稅未交增值稅在借方,就是留底稅額,還需要做借應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:39

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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快賬用戶9282 追問(wèn) 2023-04-06 16:43

銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額。是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:45

同學(xué)你好 就是我上面給你的分錄

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快賬用戶9282 追問(wèn) 2023-04-06 16:55

上面沒(méi)有說(shuō)留底稅額怎么做賬?上期有留底稅額哦

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:57

有的呀,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的

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2023-04-06
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個(gè) 其他的對(duì)
2020-12-17
你好,你的問(wèn)題具體是什么呢
2021-08-18
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