應(yīng)是在附表四填寫(xiě)減免稅費(fèi)明細(xì)表。在增值稅主表中會(huì)列示“減免稅費(fèi)”。
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤(pán)抵減,我怎么覺(jué)得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫(xiě)呢?如果只填寫(xiě)附表四,主表減征額帶不出來(lái),必須填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫(xiě)了嗎
稅控盤(pán)未抵扣認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)附列資料四里面有了,還需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?為什么兩個(gè)表格都寫(xiě)了主表里面不顯示呢,是需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
增值稅申報(bào)附表四里面期末余額有480(增值稅稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)),這個(gè)月想把這480低扣出去,應(yīng)該附表二里面填寫(xiě)對(duì)嗎?在表二哪一欄填寫(xiě)抵扣?這個(gè)表四還要怎么變動(dòng)?
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)該月不抵扣是不是填寫(xiě)附表四就可以了,減免稅明細(xì)表要填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)年費(fèi)280元填寫(xiě)附表四然后手工填寫(xiě)在主表23行對(duì)嗎?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫(xiě)增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
沒(méi)有減免呀
主表沒(méi)有提取出來(lái)呀
你這個(gè)第4列應(yīng)填寫(xiě)200元
填寫(xiě)銷(xiāo)售額嗎?為什么要填寫(xiě)200塊?
寫(xiě)200塊還是主表還是沒(méi)有提取數(shù)據(jù)呀?
你們發(fā)生減免稅額是280元,第4列是填寫(xiě)280元,不是填寫(xiě)89.04元
那我們這個(gè)月就用89塊多需要抵扣呀?
填寫(xiě)280 主表也沒(méi)有抵扣呀?是要填寫(xiě)附表二嗎?
你是如果計(jì)算是89塊多需要抵扣的?
對(duì) 我銷(xiāo)項(xiàng)稅額89.04
怎么才能抵扣呀 這個(gè)金稅盤(pán)費(fèi)用不是可以全額抵扣嗎?
一、兩種處理方式:你要不就是全額抵扣;要不就是直接交89.04元。 二、如果是你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于280元時(shí),再填寫(xiě)減免稅費(fèi)明細(xì)表。