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Q

老師我想問一下有一筆對(duì)方公司的罰款,做了賬借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行,現(xiàn)在對(duì)方公司開具專票了服務(wù)費(fèi)我該怎么做分錄,沖減營(yíng)業(yè)外嗎?

2023-04-06 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 14:08

同學(xué),你好,是的 ,你的理解是正確的 。

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 14:09

借服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅然后營(yíng)業(yè)外支出紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:13

是的,你的理解是正確的,一正一負(fù)

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 16:15

老師我問一下有海關(guān)增值稅繳款書怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:17

借:庫存商品(或原材料等科目)(買入價(jià)加關(guān)稅)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 16:43

完稅價(jià)格是39085.69,稅款是5021.14,當(dāng)初掛的是預(yù)付5081.14現(xiàn)在收到這個(gè)海關(guān)繳款書金額怎么做呢

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 16:45

說錯(cuò)了稅款是5081.14,當(dāng)初掛的也是預(yù)付也是5081.14

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:36

借進(jìn)項(xiàng)稅5081.14 貸預(yù)付賬款5081.14

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 17:48

庫存商品不寫了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:42

寫啊,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涵蓋的科目都需要寫分錄。

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 21:34

那老師你不是說借進(jìn)項(xiàng)稅5081.14 貸預(yù)付賬款5081.14嗎,沒有庫存商品的事啊

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:51

同學(xué),你得把業(yè)務(wù)內(nèi)容說具體了,我才能寫出分錄。 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 21:52

就是我們是商貿(mào)企業(yè)買的國(guó)外的產(chǎn)品產(chǎn)生的海關(guān)關(guān)稅

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齊紅老師 解答 2023-04-06 22:00

是的,就是上面的那個(gè)分錄了,預(yù)付只是付了部分貨款,所以還有未付的貨款記入應(yīng)付賬款

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快賬用戶9102 追問 2023-04-06 22:41

好的那庫存商品金額和進(jìn)項(xiàng)稅寫多少呢寫哪個(gè)金額呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:47

你把海關(guān)繳款書拍給我看一下

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快賬用戶9102 追問 2023-04-07 09:14

就這個(gè),老師

就這個(gè),老師
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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:26

借:庫存商品 67373.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)8758.59 貸:預(yù)付賬款 5081.14 應(yīng)付賬款 71051.21

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快賬用戶9102 追問 2023-04-07 09:27

67376咋算出來的呢,之前未掛應(yīng)付。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 10:04

你的庫存商品合計(jì)的數(shù)啊

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同學(xué),你好,是的 ,你的理解是正確的 。
2023-04-06
你好! 借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款
2020-11-26
可以這樣操作,在摘要欄備注清楚
2021-12-01
同學(xué)你好,如果后期這筆罰款是向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收的,那么在支付時(shí) 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
2020-10-28
你好? 你開負(fù)數(shù) 發(fā)票紅沖收入? ?
2023-02-07
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