您好,借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (就是成本費用科目 改為這個科目,不影響 2023年利潤)
老師,有個2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個發(fā)票在2021.5月份之前來到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來到這個發(fā)票怎么入賬? 老師這個以前年度損益調(diào)整科目來發(fā)票時間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個科目?我迷糊了
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報表調(diào)整了,然后再調(diào)整賬的,調(diào)到最后離匯算清繳的數(shù)字差20143.96元,然后我把一張21年的業(yè)務(wù)招待費單子金額是30823元調(diào)到20年做進(jìn)去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現(xiàn)在怎么做合適呢老師
老師,我之前收到一張發(fā)票事許凱然后調(diào)整了匯算清繳繳納稅金這個分錄怎么做賬
老師,我們這收到一張發(fā)票是對方購買的虛開的,然后我們匯算清繳調(diào)整拉繳納稅金企業(yè)所得稅,分錄怎么做呢
請問老師,去年差旅費什么的發(fā)票不符合規(guī)定,然后做賬了,做22年匯算清繳調(diào)整是需不需要做個分了,還是直接匯算清繳就好了,不許做任何分錄
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價款)/(1+9%)+含稅土地價款/(1+9%)?9%計算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費用還是進(jìn)成本
老師請問一下,殘保金申報表的上年在職職工工作總額怎么計算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導(dǎo)致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
老師,然后我們聯(lián)系到了以前的經(jīng)辦人,他把稅點給我們啦。這個分錄怎么做呢
您好,那借 銀行存款? 貸:?未分配利潤? (稅點的錢)相當(dāng)于我們繳的那個稅人家出了,把上面未分配利潤沖回點
謝謝您老師
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~