你好,一般納稅人9%的稅率。按照銷售價74萬計算,增值稅按照增值稅計算附加稅。按照74萬計算,印花稅。
你好老師,我公司購入100萬增值稅車,三個月后又轉(zhuǎn)賣給個人了,請問我的100萬購買的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出嘛?還是轉(zhuǎn)出部分,怎么計算
老師你好!我們公司有兩個股東,注冊資本200萬,公司發(fā)生兩次變更 1、增加100萬,增加這個股東是以前兩個股東中的兒子。這次注冊資本就是300萬 。2、又減掉一個股東減資100萬 ,這時減資的這個股東增加股東兒子,這次注冊資金又變回200萬 請問老師,去稅務(wù)局變更要交什么稅,交多少,怎么算
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師好!請問稅負(fù)是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進(jìn)項稅額(銷項稅額有40多萬元,進(jìn)項稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
請問老師,公司為小規(guī)模,名下的房子,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,請問增值稅怎樣計算?是按差額交是嗎?如:買來70萬,賣出80萬,是按多少交呢
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
開票運費、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
是小規(guī)模
你好,小規(guī)模是按照5%的稅率繳納。
然后小規(guī)模的附加稅有減半征收的政策。
增值稅按74萬*5%=37000元,交這么多增值稅是嗎?不是按差額交嗎?
你好? 可以按差額? 是扣除成本差額交??
到底是按哪個交,怎么樣計算,我上面有數(shù)
差額計稅的就是。74萬減70萬的差額乘以稅率就對 了。
什么叫差額計稅的,應(yīng)該是按多少計
是在哪里體現(xiàn)呢?
那個就是收入74萬。減去成本70萬,這個差額四萬交增值稅。
那是不是發(fā)票備注上面得體現(xiàn)差額征稅才對呢?
不用了,這是計算稅款的時候差額計算。
那就是4萬*5%=2000元,老師是這樣嗎
你好,是的。是這樣計算的。 74萬是指不含稅的金額,那就是這個數(shù)。 74萬是指不含稅的金額,那就是這個數(shù)據(jù)就對,要是含稅的需要價稅分離74萬÷1點05。
我的意思是不是用那個差額4萬來計算增值稅呢?那就是4萬*5%=2000元,您不用考慮含稅與不含稅的問題,我只想知道用哪個數(shù)計算
是的,這樣計算方法是正確的。