同學(xué)你好 可以提交就沒事
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計(jì)抵減有數(shù)據(jù),為啥在最后增值稅申報(bào)表里沒有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)呀
老師增值稅附表4 稅控盤抵減了300,附表5 附加稅計(jì)費(fèi)依據(jù),增值稅稅額沒有扣掉的呢
為什么我申報(bào)表主表的附加稅是減了應(yīng)納稅減征額的,到了附加稅申報(bào)表附列資料二的附加稅計(jì)稅依據(jù)的增值稅是沒有減減征額的數(shù)據(jù)呢
增值稅及附加稅申報(bào)表的18行本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來的?
增值稅申報(bào)表中的增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(四)表中建筑工程預(yù)征繳納稅款數(shù)怎么填?是填項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅額和附加稅額總計(jì),還是只填寫附加稅?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬,那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
但是附加稅沒有這么多呀
我提交了 附加稅還是沒減 我附加稅應(yīng)該是528.09呀
難道優(yōu)惠減免的那2%不免附加稅嗎?
免呀 就是按照實(shí)繳的增值稅來計(jì)算附加稅
那為什么我的沒有變附加稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是10561.74*0.1*0.5=528.09呀
同學(xué)你好 為啥是零點(diǎn)一
城建稅5%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%
你圖片上的增值稅的計(jì)稅金額和你說的這個(gè)10561.74不一樣呀
對(duì)呀 應(yīng)該是10561.74才對(duì)呀 系統(tǒng)怎么還沒簡(jiǎn)減征額的數(shù)
同學(xué)你好 你實(shí)際交的增值稅是多少呢
本來是14902.7因?yàn)槠掌卑?%交稅就可以減免4340.96實(shí)際交增值稅10561.74 +附加稅1056.17*0.5=528.09可是系統(tǒng)附列資料2附加稅計(jì)稅依據(jù)還是14902.7
同學(xué)你好 為啥金額不一樣