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為什么我申報(bào)表主表的附加稅是減了應(yīng)納稅減征額的,到了附加稅申報(bào)表附列資料二的附加稅計(jì)稅依據(jù)的增值稅是沒有減減征額的數(shù)據(jù)呢

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2023-04-06 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 12:54

同學(xué)你好 可以提交就沒事

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 12:55

但是附加稅沒有這么多呀

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 13:00

我提交了 附加稅還是沒減 我附加稅應(yīng)該是528.09呀

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 13:02

難道優(yōu)惠減免的那2%不免附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:07

免呀 就是按照實(shí)繳的增值稅來計(jì)算附加稅

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 13:15

那為什么我的沒有變附加稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是10561.74*0.1*0.5=528.09呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:18

同學(xué)你好 為啥是零點(diǎn)一

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 13:19

城建稅5%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:23

你圖片上的增值稅的計(jì)稅金額和你說的這個(gè)10561.74不一樣呀

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 13:25

對(duì)呀 應(yīng)該是10561.74才對(duì)呀 系統(tǒng)怎么還沒簡(jiǎn)減征額的數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:29

同學(xué)你好 你實(shí)際交的增值稅是多少呢

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快賬用戶2642 追問 2023-04-06 13:34

本來是14902.7因?yàn)槠掌卑?%交稅就可以減免4340.96實(shí)際交增值稅10561.74 +附加稅1056.17*0.5=528.09可是系統(tǒng)附列資料2附加稅計(jì)稅依據(jù)還是14902.7

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:45

同學(xué)你好 為啥金額不一樣

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同學(xué)你好 可以提交就沒事
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你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?
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對(duì)的是的,是這一個(gè)的。
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你看一下你的主表填寫了嗎?主表應(yīng)該在23。
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你好 主表19欄看下有沒有
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