你看一下你的主表填寫了嗎?主表應(yīng)該在23。
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計(jì)抵減有數(shù)據(jù),為啥在最后增值稅申報(bào)表里沒有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)呀
老師,小規(guī)模納稅人,有一個(gè)440的稅控盤本期抵扣增值稅,填完附表減免表后為什么主表的減征額帶不出來數(shù)據(jù)呢??
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料4中一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額,對(duì)應(yīng)交增值稅額有影響嗎
老師,請(qǐng)問稅控盤抵增值稅,除了在附表4填,還要在哪填呢?
老師增值稅附表4 稅控盤抵減了300,附表5 附加稅計(jì)費(fèi)依據(jù),增值稅稅額沒有扣掉的呢
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
要手動(dòng)輸入,不是自動(dòng)帶出的是嗎?
需要自己填寫的這個(gè)。
老師,附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的嗎?增值稅12.99元,附加稅顯示為0這個(gè)對(duì)嗎?
是的 增值稅是抵扣了金稅盤還需要交12.99的嗎是的話對(duì)的 就是不交 不到一塊錢
老師,是抵扣了金稅盤還要交12.99的增值稅,那附加稅不是1.29嗎
減半 只要交1.29的一半,不到一元 所以不要繳納我的理解對(duì)嗎
你好 是的 是這個(gè)意思