你好,沒錯的,就是這么操作的。
本季度小規(guī)模納稅人申報增值稅,未達(dá)到起征點的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫。但是賬務(wù)處理時按1%做銷項稅。那月末做免稅憑證,進(jìn)營業(yè)外收入時按哪個金額做呢?
就是小規(guī)模納稅人第一季度未開票收入 13000元; 納稅申報報表: 小微企業(yè)免稅銷售額--13000千/1.01=12871.29 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)? 入賬做的主營業(yè)務(wù)收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的是12871.29*1%=128.71,這樣對嗎
小規(guī)模納稅人第一季度未開票收入 13000元; 納稅申報報表: 小微企業(yè)免稅銷售額--13000千/1.01=12871.29 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)? 入賬做的主營業(yè)務(wù)收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的是12871.29*1%=128.71,這樣對嗎 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)?這里是按哪個為準(zhǔn)哇
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
老師您好,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)?這里是按哪個為準(zhǔn)哇
本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)?這里是按哪個為準(zhǔn)哇
按照不含稅的金額來算的。
本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14) 哪一個?
是(12871.29*3%=386.14),這個是這么機(jī)損的呢