你好,根據(jù)你的描述,不能全部結(jié)轉(zhuǎn),只能部分結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,我們是一家人力資源公司,我們收到客戶的勞務(wù)咨詢費,有合同,幫他們解決員工問題,提供咨詢服務(wù)。然后用自己有幾十號人工作,都是自己員工相當(dāng)于客服之類的解答他們問題,不是派遣他們的。我收到咨詢費做賬,主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在免征增值稅,然后用給自己員工發(fā)工資,這個流程有風(fēng)險嗎?這樣做賬有問題嗎
老師,您好!問一個實操的問題,我們公司是做健康咨詢的,所以主營業(yè)務(wù)收入就是健康咨詢收入,成本是員工工資,每個月都計入銷售費用,那請問有主營業(yè)務(wù)有收入時如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么寫?是結(jié)轉(zhuǎn)之前所有的銷售費用還是只結(jié)轉(zhuǎn)本月的?
請教老師,造價咨詢類公司,客戶把咨詢費在業(yè)務(wù)開始時一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長時間(是根據(jù)服務(wù)對象——一個工程施工項目的施工進(jìn)度來跟進(jìn)的,但這個工程項目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時候也不清楚),因為沒辦法確定服務(wù)時長,但理論上是不超半年的,是否可以在收款時一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
請教老師,咨詢服務(wù)類公司同時為多家公司提供咨詢服務(wù),但當(dāng)月只確認(rèn)了一家公司的收入,那該月的職工工資需要都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費,咨詢服務(wù)費是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費用,一萬多的管理費,財務(wù)費,應(yīng)付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?