你好,您這個(gè)是什么意思?
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報(bào)。 但是像第一個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,他這個(gè)顯示的是那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn),那我沒有銷售不動(dòng)產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個(gè)月也沒有申報(bào)這個(gè)表格。
你好老師 我那個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)了確認(rèn)簽字沒有顯示出來 撤銷了好幾次了還是這樣是什么情況
老師你好,我想問下對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票然后他那邊又當(dāng)月作廢了,我這邊的稅盤上有顯示嗎?
老師:8月份我開了一張9萬的銷項(xiàng),又開了一份10萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師你好,他這個(gè),顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),那我這次增值稅都報(bào)完了,他這邊還沒顯示發(fā)票嗎?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
申報(bào)了增值稅,但是我現(xiàn)在申報(bào)了這個(gè)首付稅費(fèi)合并申報(bào),他這里顯示了未取得發(fā)票信息
您這個(gè)是在申報(bào)消費(fèi)稅是嗎?
是的,老師,增值稅的主表申報(bào)了,還有消費(fèi)稅附加稅納稅申報(bào)表申報(bào)未取得發(fā)票信息,我有進(jìn)項(xiàng),也有銷項(xiàng)開出票
那你可以看看有沒有刷新的按鈕,能不能刷新?
按道理這個(gè)本期減免稅額,這些應(yīng)該是有數(shù)據(jù)的,對(duì)嗎,刷新的沒數(shù)據(jù)
對(duì)正常來說是會(huì)有數(shù)據(jù)的。
是申報(bào)增值稅的原因嗎?造成這附加稅沒數(shù)據(jù)嗎
這個(gè)有可能,我建議你還是打電話問一下稅務(wù)局,看看是咋回事兒。