咨詢一下稅務局,一般情況下零申報。
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報。 但是像第一個增值稅預繳稅款表,他這個顯示的是那個銷售不動產(chǎn),那我沒有銷售不動產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個月也沒有申報這個表格。
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數(shù)據(jù)的時候沒有顯示這個負數(shù)銷項的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個我可以手動給他改成負數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數(shù),假設2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數(shù)?請問要填寫哪個表格才能把這個數(shù)沖掉!
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預繳稅金,就會導致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
老師好,請問一下,1月份交了稅控盤的錢,我按正常的在副表4和減免申報表填寫了,但是因為本月是有留抵的,那個主表上在不顯示這個稅控的140元,留抵也沒有增加,我這樣填寫有問題嗎?還 是說在要交錢的那個月才填寫?
我公司主要購買地下水,交水資源稅,賣給村民用水,這個公司以什么思路做賬
老師,公司發(fā)工資都本月發(fā)上月的工資,那么本月的工資還沒出來怎么計提本月的工資呢
老師,新公司不是5年之內(nèi)要實繳嗎?那老板實繳入公戶的錢,可以立馬拿出來開銷嗎?這樣合規(guī)嗎?
老師,成立了一家個體工商戶,申報完生產(chǎn)經(jīng)營后,剩余的利潤可以直接轉(zhuǎn)經(jīng)營者私賬嗎?
公司購入不良債權(quán)3000萬,支付對價1000萬,如何做賬務處理,如何做會計分錄?
23年員工申訴工資,是之前為增加成本,找的朋友的身份信息做的工資?,F(xiàn)在對方不同意撤訴應該怎么處理?直接更正申報表嗎?
小規(guī)模企業(yè)商貿(mào)會計籌建期間的12月份的實操。賬務處理中應交稅費,應交增值稅代開和應交城建稅,為什么?不體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的應交稅費里。
下載的視頻教學一年后還能看嗎?
老師,我們公司是中介公司,介紹業(yè)務給其他企業(yè)合作的,這種開票時候要開什么類目啊?中間收取總金額的百分比,這種有什么限制?
老師,一般納稅人建筑行業(yè),請問當月收到的工程款預收賬款,是否當月就要按工程款÷1.09乘以2%來預繳增值稅申報處理?后續(xù)開發(fā)票再抵扣已申報的預繳增值稅?
微信掃碼加老師開通會員
老師,這個小窗口是什么意思?到底還要不要報?
你好,需要申報,已經(jīng)顯示逾期未申報了。如果申報的時候有稅額,會有滯納金