您好,發(fā)票作廢了,您是收票方,您在稅盤上是看不到的,
老師你好,我想問下對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票然后他那邊又當(dāng)月作廢了,我這邊的稅盤上有顯示嗎?
老師想問一下 我們是銷售方 前一段時(shí)間給對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票 對(duì)方次月發(fā)現(xiàn)有一些問題 未認(rèn)證該發(fā)票并將此發(fā)票退回,我公司將該增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但現(xiàn)在對(duì)方那邊該還是顯示正常。這樣是正確的嗎?
老師我們公司有個(gè)專票對(duì)方顯示給我們開過了但是我們沒有收到稅控盤也不顯示有對(duì)方開的金額!我已在網(wǎng)上查過這個(gè)票是真的也沒有作廢但是我們這邊就是不顯示,上個(gè)月抵扣的發(fā)票里也沒有這個(gè)票,這是咋回事?
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
麻煩問下老師,我這邊是食品類電商,應(yīng)客戶要求,然后給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,我查了網(wǎng)上寫的,食品類好像不能開專票?我作為開票方有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
也就是顯示沒有這張發(fā)票了,如果還顯示起有的話是證明對(duì)方?jīng)]作廢,還是屬于正常發(fā)票的
對(duì)方已經(jīng)作廢的發(fā)票,您在您自己的稅盤里看不到 銷售方,可以在自己的稅盤里看到
好的,謝謝老師
老師,我想問下公司辭退員工應(yīng)該怎么補(bǔ)償呢?
您好,不同的問題,請(qǐng)您重新發(fā)起提問