同學(xué)你好,這張附表沒有其他稅率的銷售發(fā)生和扣除項(xiàng)目其他行可以不填,就填3%征收率那行
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師你好,請(qǐng)問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開的票稅率都是1%,請(qǐng)問我在主表填表時(shí)按3%金額填列,附列資料出來的金額是按1%金額,申報(bào)已經(jīng)通過了,這樣有問題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對(duì)應(yīng)?
小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表?。吭鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷售額,填寫到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報(bào)表了吧
老師,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料這個(gè)表要怎么填?我們1-3月份按照1%開普票加稅合計(jì)是123349.53,稅額是1221.28,金額是122128.25。然后還開了3%的專票價(jià)稅合計(jì)是5600,稅額是163.11,金額是5436.89
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教,公司申請(qǐng)高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個(gè)重新申報(bào),還是P圖就可以,會(huì)要求對(duì)比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對(duì)方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購(gòu)買車,租賃物賬面價(jià)值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請(qǐng)問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來款
請(qǐng)問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報(bào)表,沒有反結(jié)賬,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請(qǐng)問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做賬呢?
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要注意什么
開1%稅點(diǎn)金額,享受的減免稅在減免稅明細(xì)表里填列
只填這一行是么,那發(fā)生額和扣除額填多少?填不含稅金額122128.25,還是含稅的123349.53?
你公司沒有扣除項(xiàng)就沒有扣除金額,不填,有的才需要填