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小規(guī)模納稅人11月份有開(kāi)1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表???增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?

小規(guī)模納稅人11月份有開(kāi)1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表?。吭鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
小規(guī)模納稅人11月份有開(kāi)1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表啊?增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
2023-01-04 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 15:31

您好,請(qǐng)稍等,正在為您解答

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:34

第一個(gè)表,第3欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不需要填

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:47

第一個(gè)表,第3欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不需要填

第一個(gè)表,第3欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不需要填
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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:47

您好,希望我的答案對(duì)您有所幫助,如果滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦,謝謝啦!

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 15:49

為什么表一欄次1和2都要填呢?

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 15:51

為什么表二的增值稅稅額我改不了呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:00

1欄是合計(jì),2欄是專票的的不含稅數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:03

至于為什么是負(fù)數(shù),你把你的表拍全了,我再看看,有啥問(wèn)題沒(méi)

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 16:11

現(xiàn)在附列資料二又變成0了,麻煩幫我看看是怎么回事?

現(xiàn)在附列資料二又變成0了,麻煩幫我看看是怎么回事?
現(xiàn)在附列資料二又變成0了,麻煩幫我看看是怎么回事?
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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:14

第23行不需要填,刪掉

第23行不需要填,刪掉
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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 16:16

發(fā)票是到稅務(wù)局代開(kāi)的,增值稅和附加稅都在稅務(wù)局交過(guò)了,刪掉的話是不是又要交稅呢?

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 16:19

第23行是自動(dòng)就有的,不是我填的

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:32

您好,如果在稅務(wù)局代開(kāi)繳納稅款的話,就不需要繳稅了,你這個(gè)表的增值稅、城建和附加都應(yīng)該是0,到現(xiàn)在為止不需要改了

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 16:35

有稅務(wù)局開(kāi)的完稅證明,那增值稅這些我全部0申報(bào)么?

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 16:44

申報(bào)都填0的話,本期預(yù)繳稅額那里一直有29.13,提示要去大廳退稅呢

申報(bào)都填0的話,本期預(yù)繳稅額那里一直有29.13,提示要去大廳退稅呢
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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:59

這兩個(gè)欄里都有29.13,就是0稅額,不用繳稅

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:00

并不是讓你把所有的數(shù)據(jù)都刪了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:00

這兩個(gè)欄里都有29.13,就是0稅額,不用繳稅

這兩個(gè)欄里都有29.13,就是0稅額,不用繳稅
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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:01

你是不是把不含稅銷售額都給刪了呀

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 17:05

不含稅銷售額在哪里填?麻煩看下我填的對(duì)嗎?

不含稅銷售額在哪里填?麻煩看下我填的對(duì)嗎?
不含稅銷售額在哪里填?麻煩看下我填的對(duì)嗎?
不含稅銷售額在哪里填?麻煩看下我填的對(duì)嗎?
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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 17:06

這是完稅證明

這是完稅證明
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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:11

對(duì)的就是這么填,0申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:12

您好,如果我的答案對(duì)你有所幫助的話,可以給個(gè)好評(píng)哦

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 17:22

比對(duì)名稱:增值稅專票銷售額比對(duì)(非差額企業(yè)) 比對(duì)內(nèi)容:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)=《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)+第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)。 比對(duì)結(jié)果信息:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為970.87+0.00+0.00元。相差金額970.870000元, 這又是怎么回事?。?

比對(duì)名稱:增值稅專票銷售額比對(duì)(非差額企業(yè))

比對(duì)內(nèi)容:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)=《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)+第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)。

比對(duì)結(jié)果信息:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為970.87+0.00+0.00元。相差金額970.870000元,

這又是怎么回事?。? title=
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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:36

稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額你是不是沒(méi)填

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:38

您好,您得把所有的表都考慮到,都填完 還有您描述一筆業(yè)務(wù)或者填一些表格,要把所有的項(xiàng)目考慮周全

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-04 17:44

麻煩老師看看,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額我有填啊

麻煩老師看看,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額我有填啊
麻煩老師看看,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額我有填啊
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齊紅老師 解答 2023-01-04 18:30

稅控盤里得銷售額,才能比對(duì)通過(guò),但是你這個(gè)市稅務(wù)局代開(kāi),這種情況我也是第一次遇見(jiàn),容我想想

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:30

您好,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票,你沒(méi)有自己開(kāi)票,開(kāi)票系統(tǒng)是沒(méi)有相應(yīng)銷售額的,納稅申報(bào)表是不是也要0申報(bào)(因?yàn)轭A(yù)繳稅款這一科目并沒(méi)有核算代開(kāi)發(fā)票的情況),您可以跟你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通一下,問(wèn)一下你們企業(yè)對(duì)應(yīng)的專管員也行。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:48

您好,幫你問(wèn)了一個(gè)稅務(wù)局的朋友,這個(gè)是因?yàn)槎悇?wù)局那邊你的發(fā)票信息沒(méi)有推送上去,沒(méi)有同步。 我朋友說(shuō)讓你去稅務(wù)局找給你代開(kāi)發(fā)票的那個(gè)窗口讓他給你把這個(gè)發(fā)票上傳一下。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:48

希望我的答案對(duì)你有所幫助,期待您的好評(píng)

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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-05 14:43

請(qǐng)問(wèn)可以忽略提示強(qiáng)制申報(bào)么?

請(qǐng)問(wèn)可以忽略提示強(qiáng)制申報(bào)么?
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快賬用戶4945 追問(wèn) 2023-01-05 14:45

比對(duì)名稱:增值稅專票銷售額比對(duì)(非差額企業(yè)) 比對(duì)內(nèi)容:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)=《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)+第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)。 比對(duì)結(jié)果信息:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為970.87+0.00+0.00元。相差金額970.870000元

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:45

您好,不好意思您最好按照我說(shuō)的方法去操作

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