您好,請(qǐng)稍等,正在為您解答
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)怎么填
老師好,小規(guī)模納稅人3季度免稅收入320萬(wàn)元,稅局代開(kāi)增值稅專票含稅價(jià)242223.10元增值稅額7055.04(3%稅率)請(qǐng)問(wèn)老師增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一咋填
小規(guī)模納稅人11月份有開(kāi)1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表???增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)候,其中 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表需要填嗎?什么情況需要填這個(gè)表?
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,這個(gè)表要怎么填呢
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
第一個(gè)表,第3欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不需要填
第一個(gè)表,第3欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不需要填
您好,希望我的答案對(duì)您有所幫助,如果滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦,謝謝啦!
為什么表一欄次1和2都要填呢?
為什么表二的增值稅稅額我改不了呢?
1欄是合計(jì),2欄是專票的的不含稅數(shù)
至于為什么是負(fù)數(shù),你把你的表拍全了,我再看看,有啥問(wèn)題沒(méi)
現(xiàn)在附列資料二又變成0了,麻煩幫我看看是怎么回事?
第23行不需要填,刪掉
發(fā)票是到稅務(wù)局代開(kāi)的,增值稅和附加稅都在稅務(wù)局交過(guò)了,刪掉的話是不是又要交稅呢?
第23行是自動(dòng)就有的,不是我填的
您好,如果在稅務(wù)局代開(kāi)繳納稅款的話,就不需要繳稅了,你這個(gè)表的增值稅、城建和附加都應(yīng)該是0,到現(xiàn)在為止不需要改了
有稅務(wù)局開(kāi)的完稅證明,那增值稅這些我全部0申報(bào)么?
申報(bào)都填0的話,本期預(yù)繳稅額那里一直有29.13,提示要去大廳退稅呢
這兩個(gè)欄里都有29.13,就是0稅額,不用繳稅
并不是讓你把所有的數(shù)據(jù)都刪了
這兩個(gè)欄里都有29.13,就是0稅額,不用繳稅
你是不是把不含稅銷售額都給刪了呀
不含稅銷售額在哪里填?麻煩看下我填的對(duì)嗎?
這是完稅證明
對(duì)的就是這么填,0申報(bào)。
您好,如果我的答案對(duì)你有所幫助的話,可以給個(gè)好評(píng)哦
比對(duì)名稱:增值稅專票銷售額比對(duì)(非差額企業(yè)) 比對(duì)內(nèi)容:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)=《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)+第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)。 比對(duì)結(jié)果信息:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為970.87+0.00+0.00元。相差金額970.870000元, 這又是怎么回事?。?
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額你是不是沒(méi)填
您好,您得把所有的表都考慮到,都填完 還有您描述一筆業(yè)務(wù)或者填一些表格,要把所有的項(xiàng)目考慮周全
麻煩老師看看,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額我有填啊
稅控盤里得銷售額,才能比對(duì)通過(guò),但是你這個(gè)市稅務(wù)局代開(kāi),這種情況我也是第一次遇見(jiàn),容我想想
您好,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票,你沒(méi)有自己開(kāi)票,開(kāi)票系統(tǒng)是沒(méi)有相應(yīng)銷售額的,納稅申報(bào)表是不是也要0申報(bào)(因?yàn)轭A(yù)繳稅款這一科目并沒(méi)有核算代開(kāi)發(fā)票的情況),您可以跟你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通一下,問(wèn)一下你們企業(yè)對(duì)應(yīng)的專管員也行。
您好,幫你問(wèn)了一個(gè)稅務(wù)局的朋友,這個(gè)是因?yàn)槎悇?wù)局那邊你的發(fā)票信息沒(méi)有推送上去,沒(méi)有同步。 我朋友說(shuō)讓你去稅務(wù)局找給你代開(kāi)發(fā)票的那個(gè)窗口讓他給你把這個(gè)發(fā)票上傳一下。
希望我的答案對(duì)你有所幫助,期待您的好評(píng)
請(qǐng)問(wèn)可以忽略提示強(qiáng)制申報(bào)么?
比對(duì)名稱:增值稅專票銷售額比對(duì)(非差額企業(yè)) 比對(duì)內(nèi)容:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)=《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)+第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)。 比對(duì)結(jié)果信息:稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為970.87+0.00+0.00元。相差金額970.870000元
您好,不好意思您最好按照我說(shuō)的方法去操作