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Q

我們單位是一般納稅人工業(yè)企業(yè)。老板這個(gè)月叫我做內(nèi)賬。今天購(gòu)入一批原材料,收到增值稅專用發(fā)票。不含稅價(jià)格10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),款未付。內(nèi)賬怎么做?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答。)

2023-04-06 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 09:16

你好,兩種做法,借原材料10萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.3萬(wàn),貸銀行存款11.3,還有一種做法, 借原材料11.3,貸銀行或者應(yīng)付賬款11.3。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:16

看你單位自己第二種做法,增值稅影響了利潤(rùn),第一種做法不影響。

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 09:18

內(nèi)賬還需要計(jì)稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:20

你好,內(nèi)賬可以的,和外賬一樣。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:20

內(nèi)戰(zhàn)就是你單位自己看的。

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 09:23

如果做進(jìn)項(xiàng)稅,在內(nèi)賬當(dāng)中最終又不交稅,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),所反映出來(lái)的增值稅,月末又如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 09:28

有了未交增值稅,內(nèi)賬當(dāng)中實(shí)際又不交,后面這個(gè)未交增值稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:30

你好,那只做第一個(gè)和第二個(gè)分錄就可以的,第三個(gè)不用做就是了。

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 09:33

那轉(zhuǎn)出未交增值稅就這么無(wú)限判地掛著?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:34

對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解。

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 09:52

你說(shuō)購(gòu)買的時(shí)候可以用含稅價(jià)和不含稅價(jià)計(jì)入原材料的價(jià)格。車間領(lǐng)用原材料是計(jì)入產(chǎn)品的成立的。那這兩個(gè)不同的入原材料的記賬方法,算出來(lái)的產(chǎn)品成本是不一樣的???

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:54

對(duì)的,是的,結(jié)果不一樣,增值稅影響了利潤(rùn),不是嗎?

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 09:59

老板要求內(nèi)賬反映真實(shí)的利潤(rùn),哪一種方法好些呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:01

你好,你跟你老板反映一下,你跟他說(shuō)平時(shí)這個(gè)增值稅不影響利潤(rùn) 有些老板他認(rèn)為支付出去的所有的稅款都會(huì)降低利潤(rùn)的。

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快賬用戶1855 追問(wèn) 2023-04-06 10:36

那采購(gòu)到底是價(jià)稅分離入賬還是含稅價(jià)入賬?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:41

你好,價(jià)稅分開 安稅務(wù)來(lái)

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