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18年處置固定資產(chǎn)沒交增值稅,21年被通知補增值稅,已補交?,F(xiàn)在專管員說18-21年只補了增值稅,現(xiàn)在讓補所得稅沒,22年匯算清繳還沒做,如果需要補18-21年的所得稅,是在22年匯算清繳里填列還是另填其他表?

2023-04-05 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 10:49

您好,18年處置固定資產(chǎn)是不是貸:營業(yè)外收入啊,那這個所得稅就是繳了的,現(xiàn)在補繳增值稅,還應(yīng)該調(diào)減18年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額,因為從營業(yè)外收入里調(diào)出了 銷項稅,還繳的附加稅。補18-21年所得稅的話,要更正當年匯算清繳報表的,不在22年匯算清繳里填列

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快賬用戶2045 追問 2023-04-05 11:49

我們19年處置的,處置之后還在提折舊,所得稅需要納稅調(diào)整吧,22年底才提完折舊,19-22年折舊都要調(diào)增嗎?往年的填在哪

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齊紅老師 解答 2023-04-05 11:55

您好,處置后折舊是咋折舊的啊。每年的折舊要調(diào)整的話,需要更正當年匯算清繳報表的,不在22年匯算清繳里填列。更正往年的年度匯算清繳涉及到這個費用的表都要更正

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快賬用戶2045 追問 2023-04-05 11:59

剛接手不清楚什么前任出發(fā)點,更正往年匯算清繳需要去大廳吧老師

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齊紅老師 解答 2023-04-05 12:07

您好,是的呢,更正往年匯算清繳需要去大廳的

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您好,18年處置固定資產(chǎn)是不是貸:營業(yè)外收入啊,那這個所得稅就是繳了的,現(xiàn)在補繳增值稅,還應(yīng)該調(diào)減18年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額,因為從營業(yè)外收入里調(diào)出了 銷項稅,還繳的附加稅。補18-21年所得稅的話,要更正當年匯算清繳報表的,不在22年匯算清繳里填列
2023-04-05
同學(xué),你好 需要確定收入的
2023-05-05
同學(xué)你好 彌補虧損明細表嗎
2023-04-06
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-10
?你好;? ?你如果要想稅前扣除 ; 如果折舊金額大 可以反結(jié)賬 去21年12月末去補折舊 ;到時稅前扣除的; 可以的? ?
2022-05-11
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