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請教老師,增值稅收入與經(jīng)營所得收入申報有6分錢的出入,有差異我查了一下是2022年9月份申報的時候產(chǎn)生的,上個會計申報2022年3季度增值稅比利潤表中的營業(yè)收入少了6分,第四季度的時候我也沒注意,只加上了當(dāng)季的收入。上個會計也搞不清是哪個表搞錯了,這種賬務(wù)要怎么處理?少計的收入計入本期可以嗎?報表要怎么更改?

2023-04-05 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 09:01

你好,現(xiàn)在稅務(wù)局找你們了嗎?如果不找的話,建議不要調(diào)整了。主要是這個金額不大。

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快賬用戶4968 追問 2023-04-05 09:03

稅務(wù)局打電話說成本費用占比超過89%讓寫自查報告。

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齊紅老師 解答 2023-04-05 09:03

原因不在這個,這個是你單位的成本費用太多了

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快賬用戶4968 追問 2023-04-05 09:08

那個6分錢出入是專管員給我的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-04-05 09:12

那你看下哪一個是正確的。你看一下你賬上是多少。

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快賬用戶4968 追問 2023-04-05 09:15

老師,現(xiàn)在要調(diào)賬還是把少計的這6分補記到當(dāng)期?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 09:15

你看下哪一個是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-04-05 09:15

增值稅的是正確的還是所得稅的?

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快賬用戶4968 追問 2023-04-05 09:25

老師,我沒明白您的意思?您再跟我講講

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齊紅老師 解答 2023-04-05 09:30

你好,哪一個銷售額是正確的?你不是兩個銷售額不一致嗎?肯定是有一個錯誤的吧?

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快賬用戶4968 追問 2023-04-05 09:36

我想以數(shù)字大的營業(yè)收入為準(zhǔn),報告里面寫增值稅報稅的時候數(shù)字輸入錯誤,不知道恰不恰當(dāng)

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齊紅老師 解答 2023-04-05 09:40

你這個沒有做賬務(wù)處理嗎?沒有做的話可以的去修改增值稅申報表

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你好,現(xiàn)在稅務(wù)局找你們了嗎?如果不找的話,建議不要調(diào)整了。主要是這個金額不大。
2023-04-05
你好,更正申報之后,后面的幾個季度也要進(jìn)行更正。 如果賬沒有做錯,不需要改賬。 如果賬知錯了,按照更正后的申報數(shù)據(jù)改賬。
2022-03-13
你好,最好反結(jié)到去年12月份去改,這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022-03-13
您好,分錄沒有計的話建議您反結(jié)賬調(diào)整2020年數(shù)據(jù),如果無法調(diào)整,您也可以通過以前年度損益調(diào)整科目在本年進(jìn)行調(diào)整,對損益類科目直接調(diào)整期初留存收益(也就是年初未分配利潤和盈余公積)即可
2021-04-30
關(guān)于無票收入的處理,根據(jù)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無票收入也需要進(jìn)行會計核算和稅務(wù)申報。您在今年的增值稅申報表中增加了無票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財務(wù)軟件中引出的去年利潤表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報的年度財務(wù)報表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實際的會計處理和稅務(wù)規(guī)定來準(zhǔn)備稅務(wù)年度財務(wù)報表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤表,但在稅務(wù)申報時,您需要確保所申報的年度財務(wù)報表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無票收入的影響。
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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