您好 請問37845元的材料款是不含稅金額嗎
我之前給供應(yīng)商不含稅私打了100元,現(xiàn)在我需要補(bǔ)開發(fā)票,他收我9%的稅點(diǎn),他應(yīng)該最后私戶里給我退回多少錢?補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票
請教老師,現(xiàn)在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結(jié)款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對方開的10萬含稅13個點(diǎn)材料專票的話,那我這個進(jìn)項(xiàng)11504元要不要補(bǔ)給包工頭,如果補(bǔ)給他的話怎么補(bǔ),沒有2套賬
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點(diǎn)的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點(diǎn)的稅金,實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來,對嗎?
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 相當(dāng)于叫供應(yīng)商幫忙開發(fā)票 怎樣開票是對的?
之前開了一筆35000的發(fā)票,現(xiàn)在客戶部分退款,退了16000,那我是要沖紅35000的發(fā)票,再開一張19000的發(fā)票給對方嗎
出納個人收到公司房租可否直接將款轉(zhuǎn)到對公賬戶上
每月計(jì)提工資單位未發(fā)放,個稅每月按計(jì)提工資申報(bào),實(shí)際10個月工資一起發(fā)放時(shí),個稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
老師,這個小規(guī)模公司一年不高于500萬,就可以了吧,需要完善財(cái)務(wù)報(bào)表這些嗎,我們有外賬,但是自己也就一個人,做一些收入,指出,報(bào)銷,需要做賬嗎!
請問老師,分公司核稅的時(shí)候,投資方信息是填總公司股東信息嗎
老師,我們公司名下有門面,如果出租,可以直接用公司開出租的發(fā)票吧,我們公司經(jīng)營范圍沒有房屋租賃沒關(guān)系吧
公司沒有報(bào)稅,黑戶了,影響大嗎,需要怎么操作嗎?
匯算清繳,手續(xù)費(fèi)填寫哪里
請問,簽合同時(shí)間問題
每月計(jì)提工資單位發(fā)放,個稅每月按發(fā)放工資申報(bào),實(shí)際10個月工資一起發(fā)放時(shí),個稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
37845是不含稅的 對的
您支付多少稅金給對方?13%的?
然后退回10%的稅款給他
那您支付多少金額給對方?對公賬戶走賬嗎?