你好,開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅,為什么要退回10%呢??
我之前給供應(yīng)商不含稅私打了100元,現(xiàn)在我需要補開發(fā)票,他收我9%的稅點,他應(yīng)該最后私戶里給我退回多少錢?補開增值稅專用發(fā)票
請教老師,現(xiàn)在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結(jié)款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對方開的10萬含稅13個點材料專票的話,那我這個進項11504元要不要補給包工頭,如果補給他的話怎么補,沒有2套賬
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒有開票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,對嗎????
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來,對嗎?
提供給國外客戶的開戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會當(dāng)副會長,需要繳納會費,請問這個以公司名義付款,對方開發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時備注備用金計入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進時沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報時認繳出資時間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個人獨資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調(diào)增嗎
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒有開票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,我一會把那個那個他計算的那個方式發(fā)給你看一下。
不知道,對不對,老師
你好,37845元是不含稅金額,然后開具13%的發(fā)票,是這個意思??
是的,老師
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是 啊
這個老師說按照10%來?
你好,其他老師如何回復(fù),我這邊控制不了
是供應(yīng)商開了42050的發(fā)票 我不明白
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是
??意思就是這樣算?37845*1.13
你好,是的,是這樣的
今天供應(yīng)商過來對賬,他說他的是對的 他說要用37845/90% 供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 是的 老師 你幫忙看下這段話呢
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是 退回對方款項是?37845*10%?
37845*1.13=42764.85 供應(yīng)商的是42050 它給我算的是這個金額 怎么解釋?我們對的
你好,它給你算的,那應(yīng)當(dāng)問對方的計算過程是怎么樣的才是啊?
這是他的計算過程,老師,
你好,37845是不含稅的,稅率是13%,含稅是37845*1.13 而不是含稅?37845*1.1啊