你好。退你91元。收你9元的稅
我現(xiàn)在供應(yīng)商給了發(fā)票,款也打給他了,20萬的含稅發(fā)票,現(xiàn)在要退私人賬扣8點(diǎn),該不該答應(yīng),現(xiàn)在要退私人賬扣8點(diǎn),該不該答應(yīng),沒辦法給我發(fā)貨了,退私賬,我們是13的增值稅
我之前給供應(yīng)商不含稅私打了100元,現(xiàn)在我需要補(bǔ)開發(fā)票,他收我9%的稅點(diǎn),他應(yīng)該最后私戶里給我退回多少錢?補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票
總共應(yīng)付含稅13個(gè)點(diǎn)198743元,公戶付款80000元,開票80000元。私戶付了90000元。剩下的錢包括私戶付的錢現(xiàn)在不讓退了,對(duì)方認(rèn)10個(gè)點(diǎn),我們還需要給他付多錢
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來,對(duì)嗎?
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 相當(dāng)于叫供應(yīng)商幫忙開發(fā)票 怎樣開票是對(duì)的?
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來,就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市開業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開票收入。這個(gè)月要開票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
,老師,能不能教一下,怎么算的退回91。我不太懂了
你直接用100*9%是他收你的錢,剩下91就是退的啊。實(shí)務(wù)都是這個(gè)邏輯。
那現(xiàn)在是這樣啊,不含稅貨款100元,我按照13%的稅率給他公戶打了113。他收我9%。他應(yīng)該退貨給我多少? 不好意思老師,麻煩你給解答一下!謝謝
你好,應(yīng)該退貨金額113-9
那為什么供應(yīng)商給我是這樣算的,113-113*9%
他收九個(gè)點(diǎn)的稅,肯定是按照不含稅價(jià)100算撒。他那樣算你們吃虧哦