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老師年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留底稅用哪個科目) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 減免稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-01-07 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 12:00

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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快賬用戶4009 追問 2022-01-07 12:08

老師你這樣做不對吧

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齊紅老師 解答 2022-01-07 12:09

好,把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示有劉迪貸方表示需要繳納的。

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快賬用戶4009 追問 2022-01-07 12:32

老師那還有減免稅呢年底這不都得轉(zhuǎn)出去嗎,我就想問的是年底有留底稅要怎么轉(zhuǎn)平

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齊紅老師 解答 2022-01-07 12:32

好,留抵稅款,這個不用單獨設(shè)置科目,你放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方多好。

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2022-01-07
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-06
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
同學(xué)你好 一般納稅人有三級科目 年底的時候要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2022-11-09
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
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