租金和折中介費。。借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,其他應付款。 押金。借其他應收款貸,其他應付款。
老師好,想問老師一道政府會計題。 根據某一學校2019年發(fā)生的相關業(yè)務,編制會計分錄。 1.2019年4月9日某用授權支付方式,支付預存電費10000元,月底確定認當月電費實際發(fā)生了950元。2.某一教學樓為租賃用房,2019年1月1日預付三個年度租金72000元。預付租金應在租賃期內按月平均攤銷。請編制預付租金和攤銷租金的會計分錄。 3.報經批準出售一項固定資產,該項固定資產的賬面余額為50 000元,已計提的累計折舊為30 000元,賬面價值為20 000元(50 000-30 000),出售價款為25 000元,款項已存入銀行。按照規(guī)定,該項出售價款應當上繳財政。暫不考慮增值稅業(yè)務。 4.2019年2月26日,收到科技廳項目資金(專項收入)500萬元,其中100萬元用于購買儀器。? 5.年末,該單位預算指標未全部下達,其中,財政授權支付方式的預算指標有400萬(年中下達的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預算指標600萬。第二使用直接支付的預算指標購入價值為200萬元的固定資產。
老師您好,我有3個問題,辛苦回答一下哦,萬分感謝: 我們這里是總經辦財務室,原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部,實際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計提,工資支付掛往來就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
二、某事業(yè)單位為財政授權支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關業(yè)務,請根據平行記賬的要求進行會計處理: 1、從單位零余額賬戶中提現8000元備用。 2、單位小李出差預支差旅費1200元。 3、小李出差歸來,報銷差旅費1050元,退回現金150元。 4、單位購買電腦2臺,價款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購入材料一批,價稅合計11300元,材料已入庫,款項尚未支付。 6、接受個人捐贈款30萬元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務部門從倉庫領用材料2000元。 9、本月計算應付職工工資總額50萬,扣職工醫(yī)療保險1萬元,養(yǎng)老保險4萬元,住房公積金6萬元,個人所得稅2.4萬元。 10、向銀行簽發(fā)授權支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險1萬元,養(yǎng)老保險4萬元,住房公積金6萬元。 12、代繳代扣個人所得稅2.4萬元。他們需要做預算會計分錄嗎
某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務:(1)該單位1月職工薪總額為900000元,代扣代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會保險費12000元,代扣代繳個人所得稅3600元,代扣為職工付的房租、水電費共7500元。計算本月應付職工薪酬,并編制分錄。(2)計算該單位1月代扣代繳稅費和代扣墊付費用,并編制分錄。(3)使用財政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險費和個人所得稅,并編制分錄。(4)11月6日,該單位從中國建設銀行取得借款400000元。期限6個月。編制會計分錄。(5)11月12日,該單位通過余額賬戶購入一批辦公用品共計8000元。辦公用品已驗收入庫。編制會計分錄。老師,有5問,不要亂答,答完給好評
某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務:(1)該單位1月職工薪總額為900000元,代扣代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會保險費12000元,代扣代繳個人所得稅3600元,代扣為職工付的房租、水電費共7500元。計算本月應付職工薪酬,并編制分錄。(2)計算該單位1月代扣代繳稅費和代扣墊付費用,并編制分錄。(3)使用財政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險費和個人所得稅,并編制分錄。(4)11月6日,該單位從中國建設銀行取得借款400000元。期限6個月。編制會計分錄。(5)11月12日,該單位通過余額賬戶購入一批辦公用品共計8000元。辦公用品已驗收入庫。編制會計分錄。老師好了嗎盡快
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬