同學你好 問題不完整
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
華夏公司2008年5月分發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務: 1、倉庫發(fā)出A材料110 000元,管理部門耗用10 000元,其中,80 000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,20 000元用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品;發(fā)出B材料200 000元,其中,甲產(chǎn)品耗用60 000元,乙產(chǎn)品耗用120 000元,車間一般耗用10 000元,管理部門耗用10 000元。 2、從銀行提取現(xiàn)金48 000元被發(fā)工資。 3、發(fā)放本月工資,支付現(xiàn)金48 000元。 4、以現(xiàn)金800元支付車間機器修理費。 5、以銀行存款支付本月水電費6 000元,其中生產(chǎn)車間4 000元,管理部門2 000元。 6、以現(xiàn)金購買行政辦公用品450. 7、計提固定資產(chǎn)折舊費9 000元,其中生產(chǎn)車間6 000元,管理部門3 000元。 8、以銀行存款支付本月電話費6 000元,其中生產(chǎn)車間2 000元,管理部門4 000元。 9、分配本月工資:生產(chǎn)工人工資35 000元,其中甲產(chǎn)品18 000元,乙產(chǎn)品17 000元;車間管理人員工資4 000元,行政管理人員工資9 000元。 10、按職工工資總額的14%計提職工福利費。 11、甲、乙產(chǎn)品共同耗用D材料26 400元,兩種產(chǎn)品耗用D材料的消耗定額分別為0.5千克/件和0.4/件,投產(chǎn)數(shù)量分別為400和600件. 12、以現(xiàn)金支付車間辦公費1 440元。 13、王偉出差歸來,報銷差旅費800元,原借款1 000元,余款交回。 按生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費用,計入甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 甲產(chǎn)品400件和乙產(chǎn)品600件全部完工,驗收入庫,按其實際成本轉(zhuǎn)賬
某企業(yè)20x5年8月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)3日,倉庫發(fā)出甲材料100000元,其中80000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)、20000元B產(chǎn)品的生產(chǎn);發(fā)出乙材料80000元,其中75000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn)、3000元用于車間般耗用、2000元用于行政管理部門維修耗用。(2)6日,以現(xiàn)金支付車間機器維修費300。(3)8日,以現(xiàn)金購買辦公用品600元,其中車間領用100元、行政管理部門領用500元(4)11日,以銀行存款支付本月水電費5000元,其中車間耗用4000元、行政管理部們耗用1000元。開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號碼2854561。(5)31日,分配本月職工薪酬:生產(chǎn)工人薪酬25000元,其中A產(chǎn)品10000元、B產(chǎn)品15000元;車間管理人員薪酬3000元;行政管理人員薪酬8000元。(6)31日,從銀行提取現(xiàn)金36000元,開出現(xiàn)金支票一張,號碼2009231,準備發(fā)放職工薪酬。(7)31日,發(fā)放本月職工薪酬。(8)31日,以銀行存款支付本月電話費了900兀,其中車間1300元、管理部門2600元。開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號碼2854566。(全部寫會計分錄)
某企業(yè)20×5年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)3日,倉庫發(fā)出甲材料100000元,其中80000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)、20000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn);發(fā)出乙材料80000元,其中75000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn)、3000元用于車間一般耗用、2000元用于行政管理部門維修耗用。(2)6日,以現(xiàn)金支付車間機器維修費300元。(3)8日,以現(xiàn)金購買辦公用品600元,其中車間領用100元、行政管理部門領用500元。(4)11日,以銀行存款支付本月水電費5000元,其中車間耗用4000元、行政管理部門耗用1000元。開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號碼2854561。(5)31日,分配本月職工薪酬:生產(chǎn)工人薪酬25000元,其中A產(chǎn)品10000元、B產(chǎn)品15000元;車間管理人員薪酬3000元;行政管理人員薪酬8000元。(6)31日,從銀行提取現(xiàn)金36000元,開出現(xiàn)金支票一張,號碼2009231,準備發(fā)放職工薪酬。(7)31日,發(fā)放本月職工薪酬。(8)31日,以銀行存款支付本月電話費3900元,其中車
5)31日,分配本月職工薪酬:生產(chǎn)工人薪酬25000元,其中A產(chǎn)品10000元、B產(chǎn)品15000元;車間管理人員薪酬3000元;行政管理人員薪酬8000元。(6)31日,從銀行提取現(xiàn)金36000元,開出現(xiàn)金支票一張,號碼2009231,準備發(fā)放職工薪酬。(7)31日,發(fā)放本月職工薪酬。(8)31日,以銀行存款支付本月電話費3900元,其中車
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎