你好,這個是需要填寫的。
請問老師,企業(yè)發(fā)生的廣告業(yè)務(wù)宣傳費沒有超過營業(yè)收入的15%,匯算清繳時還需要把當(dāng)年發(fā)生的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費金額以及營業(yè)收入填入廣告業(yè)務(wù)宣傳費納稅明細(xì)表嗎?
去年11月成立我們沒有營業(yè)收入,有銷售費用宣傳費用,匯算清繳的時候需要填寫納稅調(diào)整表嗎
請問一下老師,去年之前的會計沒有做廣宣費用,但管理費用-營銷費用里面有數(shù)據(jù),匯算清繳時,需要把營銷費用填入廣宣費的調(diào)整明細(xì)表嗎?謝謝
計入成本的業(yè)務(wù)宣傳費,因為是項目上用的,給做的生產(chǎn)線設(shè)備拍視頻,然后給客戶,這種匯算清繳時需要填寫廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表(A105060)表么?
老師,我在做匯算清繳,我們?nèi)ツ臧l(fā)生了廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,但是去年我們沒有收入,填【廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表】的時候,沒有收入,廣告宣傳費按實際發(fā)生金額填寫嗎?
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎
員工本期應(yīng)納稅額是1592.67元,應(yīng)交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個數(shù)字是怎么計算的
廠是查賬征收,平時報生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應(yīng)付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務(wù)局申報的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導(dǎo)致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個賬戶綁定北京電子稅務(wù)局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項目,項目施工費入在建工程,那項目的預(yù)算審核和控制價審核費也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務(wù)B臺灣公司)服務(wù)有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個增值稅繳納后有憑證有可以最為進項抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務(wù)局也沒貨得稅額,那么這個代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務(wù)公司把發(fā)票項目名稱開錯了,勞務(wù)派遣服務(wù)開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關(guān)于報銷 ,A,有備用金,B代買商品,報銷領(lǐng)款人是B,可以公司轉(zhuǎn)賬給A嗎?(AB都為個人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報的個稅,那殘保金申報是這兩個月職工總和除2,作為殘保金申報的職工人數(shù)嗎
超過準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)是怎么體現(xiàn)呢?那去年全額都要調(diào)整對嗎
對,全年調(diào)整,然后在以后年度扣除。
這個調(diào)整表內(nèi)這樣填就可以嗎?只填1、2行其他不用填寫是嗎老師
對,沒錯,就是這么填寫。
這樣填寫后主表顯示還需要補所得稅呢?我們賬上利潤總額是-18248,調(diào)增這項7246
按照你說的調(diào)整,以后也不需要交稅吧。
哦哦有個數(shù)據(jù)錯行了,對的謝謝老師
客氣,幫忙給個五星好評。